有価証券報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | 98,218 | 103,676 |
売上原価 | 86,687 | 92,897 |
売上総利益 | 11,531 | 10,778 |
販売費及び一般管理費 | 7,230 | 7,125 |
全事業営業利益 | 4,300 | 3,653 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 12 | 9 |
受取配当金 | 66 | 77 |
貸倒引当金戻入額 | - | 83 |
ファクタリング料 | 9 | 9 |
受取保険金 | 7 | 12 |
その他 | 53 | 65 |
営業外収益計 | 149 | 258 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 98 | 85 |
金融手数料 | 69 | 65 |
訴訟関連費用 | 33 | 19 |
投資有価証券評価損 | 37 | - |
その他 | 26 | 12 |
営業外費用計 | 264 | 183 |
当期経常利益 | 4,184 | 3,728 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 463 | 26 |
投資有価証券売却益 | 179 | - |
特別利益計 | 643 | 26 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 15 | - |
固定資産除却損 | 34 | 101 |
減損損失 | - | 0 |
独占禁止法関連損失引当金繰入額 | 627 | 2,475 |
特別損失計 | 677 | 2,578 |
税引前当年度純利益 | 4,150 | 1,175 |
法人税 | 1,531 | 1,094 |
法人税等調整額 | -66 | 167 |
法人税等合計 | 1,465 | 1,261 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 2,685 | -85 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 167 | 145 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 2,518 | -231 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 47,261 | 51,534 |
製品売上高 | 19,151 | 19,436 |
その他の営業収入 | 3,834 | 3,549 |
売上高合計 | 70,247 | 74,521 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 43,303 | 47,526 |
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 229 | 266 |
当期製品製造原価 | 16,347 | 17,436 |
当期製品仕入高 | 3,268 | 2,319 |
製品運搬費等 | 2,705 | 2,707 |
小計 | 22,551 | 22,730 |
製品期末たな卸高 | 266 | 330 |
製品他勘定振替高 | 5,020 | 4,142 |
製品売上原価 | 17,264 | 18,256 |
その他営業費用 | ||
商品期首たな卸高 | 56 | 60 |
当期商品仕入高 | 830 | 829 |
当期発生費用 | 1,875 | 1,660 |
商品期末たな卸高 | 60 | 60 |
商品他勘定振替高 | 152 | 142 |
その他営業費用 | 2,550 | 2,346 |
売上原価合計 | 63,118 | 68,129 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 3,957 | 4,008 |
製品売上総利益 | 1,887 | 1,179 |
その他の売上総利益 | 1,283 | 1,202 |
売上総利益合計 | 7,128 | 6,391 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 147 | 166 |
顧問料 | 85 | 104 |
従業員給料手当 | 2,596 | 2,491 |
退職金 | 19 | 19 |
退職給付費用 | 238 | 166 |
法定福利費 | 427 | 432 |
福利厚生費 | 82 | 77 |
修繕維持費 | 23 | 28 |
事務用品費 | 154 | 207 |
通信交通費 | 318 | 335 |
動力用水光熱費 | 28 | 29 |
広告宣伝費 | 26 | 30 |
貸倒引当金繰入額 | 127 | 26 |
貸倒損失 | 6 | 5 |
交際費 | 74 | 71 |
寄付金 | 7 | 6 |
地代家賃 | 144 | 143 |
減価償却費 | 194 | 171 |
租税公課 | 269 | 250 |
雑費 | -41 | 36 |
販売費・一般管理費計 | 4,931 | 4,802 |
全事業営業利益 | 2,197 | 1,588 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 11 | 7 |
受取配当金 | 55 | 234 |
経営指導料 | 19 | - |
貸倒引当金戻入額 | - | 83 |
雑収入 | 40 | 46 |
営業外収益計 | 126 | 371 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 180 | 168 |
金融手数料 | 69 | 65 |
訴訟関連費用 | 33 | 19 |
投資有価証券評価損 | 37 | - |
雑支出 | 20 | 8 |
営業外費用計 | 340 | 261 |
当期経常利益 | 1,983 | 1,698 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 60 | 10 |
投資有価証券売却益 | 179 | - |
特別利益計 | 240 | 10 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 5 | - |
固定資産除却損 | 22 | 97 |
減損損失 | - | 0 |
独占禁止法関連損失引当金繰入額 | 627 | 2,475 |
特別損失計 | 656 | 2,573 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,568 | -865 |
法人税 | 780 | 305 |
法人税等調整額 | -16 | 183 |
法人税等合計 | 763 | 489 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 804 | -1,354 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -1 | 20 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料手当 | 3,525 | 3,436 |
退職給付費用 | 315 | 231 |
貸倒引当金繰入額 | 88 | 25 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 288 | 293 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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