1882 東亜道路工業

1882
2024/04/24
時価
653億円
PER 予
14.82倍
2010年以降
赤字-14.65倍
(2010-2023年)
PBR
1.14倍
2010年以降
0.28-1.07倍
(2010-2023年)
配当 予
16.79%
ROE 予
7.68%
ROA 予
4.78%
資料
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有価証券報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019年6月27日 11:22
【資料】
有価証券報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高98,218103,676
売上原価86,68792,897
売上総利益11,53110,778
販売費及び一般管理費7,2307,125
全事業営業利益4,3003,653
営業外収益
受取利息129
受取配当金6677
貸倒引当金戻入額83
ファクタリング料99
受取保険金712
その他5365
営業外収益計149258
営業外費用
支払利息9885
金融手数料6965
訴訟関連費用3319
投資有価証券評価損37
その他2612
営業外費用計264183
当期経常利益4,1843,728
特別利益
固定資産売却益46326
投資有価証券売却益179
特別利益計64326
特別損失
固定資産売却損15
固定資産除却損34101
減損損失0
独占禁止法関連損失引当金繰入額6272,475
特別損失計6772,578
税引前当年度純利益4,1501,175
法人税1,5311,094
法人税等調整額-66167
法人税等合計1,4651,261
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)2,685-85
非支配株主に帰属する四半期純利益167145
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)2,518-231

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高
完成工事高47,26151,534
製品売上高19,15119,436
その他の営業収入3,8343,549
売上高合計70,24774,521
売上原価
完成工事原価43,30347,526
製品売上原価
製品期首たな卸高229266
当期製品製造原価16,34717,436
当期製品仕入高3,2682,319
製品運搬費等2,7052,707
小計22,55122,730
製品期末たな卸高266330
製品他勘定振替高5,0204,142
製品売上原価17,26418,256
その他営業費用
商品期首たな卸高5660
当期商品仕入高830829
当期発生費用1,8751,660
商品期末たな卸高6060
商品他勘定振替高152142
その他営業費用2,5502,346
売上原価合計63,11868,129
売上総利益
完成工事総利益3,9574,008
製品売上総利益1,8871,179
その他の売上総利益1,2831,202
売上総利益合計7,1286,391
販売費
及び一般管理費
役員報酬147166
顧問料85104
従業員給料手当2,5962,491
退職金1919
退職給付費用238166
法定福利費427432
福利厚生費8277
修繕維持費2328
事務用品費154207
通信交通費318335
動力用水光熱費2829
広告宣伝費2630
貸倒引当金繰入額12726
貸倒損失65
交際費7471
寄付金76
地代家賃144143
減価償却費194171
租税公課269250
雑費-4136
販売費・一般管理費計4,9314,802
全事業営業利益2,1971,588
営業外収益
受取利息117
受取配当金55234
経営指導料19
貸倒引当金戻入額83
雑収入4046
営業外収益計126371
営業外費用
支払利息180168
金融手数料6965
訴訟関連費用3319
投資有価証券評価損37
雑支出208
営業外費用計340261
当期経常利益1,9831,698
特別利益
固定資産売却益6010
投資有価証券売却益179
特別利益計24010
特別損失
固定資産売却損5
固定資産除却損2297
減損損失0
独占禁止法関連損失引当金繰入額6272,475
特別損失計6562,573
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)1,568-865
法人税780305
法人税等調整額-16183
法人税等合計763489
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)804-1,354

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額-120
主要な販売費
及び一般管理費
従業員給料手当3,5253,436
退職給付費用315231
貸倒引当金繰入額8825
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費288293

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目