有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 8,429 | 13,088 |
受取手形 | 7,508 | 6,196 |
電子記録債権 | 1,844 | 1,625 |
完成工事未収入金 | 42,968 | 42,232 |
有価証券 | 300 | 2,800 |
未成工事支出金 | 6,078 | 3,097 |
材料貯蔵品 | 41 | 59 |
前払費用 | 20 | 20 |
その他 | 3,660 | 2,940 |
貸倒引当金 | -50 | -37 |
流動資産計 | 70,801 | 72,024 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,410 | 9,460 |
減価償却累計額 | -3,283 | -3,424 |
建物(純額) | 5,127 | 6,035 |
構築物 | 392 | 428 |
減価償却累計額 | -258 | -266 |
構築物(純額) | 134 | 161 |
機械及び装置 | 2,212 | 2,212 |
減価償却累計額 | -1,818 | -1,955 |
機械及び装置(純額) | 393 | 256 |
船舶 | 51 | 51 |
減価償却累計額 | -51 | -51 |
船舶(純額) | 0 | 0 |
車両運搬具 | 15 | 15 |
減価償却累計額 | -13 | -14 |
車両運搬具(純額) | 2 | 1 |
工具 | 977 | 1,021 |
減価償却累計額 | -705 | -684 |
工具 | 271 | 337 |
土地 | 2,355 | 3,250 |
建設仮勘定 | 75 | 11 |
有形固定資産合計 | 8,360 | 10,055 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 35 | 45 |
電話加入権 | 49 | 49 |
無形固定資産合計 | 85 | 95 |
投資その他の資産 | | |
長期保証金 | 4,148 | 4,150 |
固定資産計 | 21,876 | 22,966 |
資産の部合計 | 92,677 | 94,991 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,672 | 2,009 |
電子記録債務 | 6,742 | 4,531 |
工事未払金 | 7,723 | 7,908 |
未払金 | 4,331 | 5,810 |
未払法人税等 | 1,323 | 854 |
未払費用 | 1,664 | 1,397 |
未成工事受入金 | 2,785 | 3,475 |
預り金 | 48 | 69 |
前受収益 | 6 | 6 |
完成工事補償引当金 | 106 | 100 |
賞与引当金 | 513 | 532 |
工事損失引当金 | 103 | 46 |
資産除去債務 | 12 | - |
流動負債計 | 27,034 | 26,742 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 3,451 | 3,383 |
資産除去債務 | 241 | 238 |
繰延税金負債 | 105 | - |
その他 | 871 | 252 |
固定負債計 | 4,671 | 3,874 |
負債の部合計 | 31,705 | 30,616 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,296 | 5,296 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,314 | 4,314 |
その他資本剰余金 | 0 | - |
資本剰余金合計 | 4,314 | 4,314 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 735 | 735 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 46,600 | 49,900 |
繰越利益剰余金 | 4,386 | 870 |
利益剰余金合計 | 51,721 | 51,505 |
自己株式 | -3,732 | -75 |
株主資本合計 | 57,600 | 61,040 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,371 | 3,334 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,371 | 3,334 |
純資産の部合計 | 60,971 | 64,374 |
負債・純資産合計 | 92,677 | 94,991 |