四半期報告書-第99期第3四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第3四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 29,718 | 12,174 |
受取手形及び売掛金 | 64,701 | 67,296 |
有価証券 | 5,000 | 5,000 |
商品及び製品 | 10,372 | 12,021 |
仕掛品 | 733 | 748 |
原材料及び貯蔵品 | 4,319 | 5,322 |
その他 | 5,656 | 6,940 |
貸倒引当金 | -359 | -635 |
流動資産合計 | 120,142 | 108,867 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 126,716 | 126,437 |
減価償却累計額 | -78,482 | -78,393 |
建物及び構築物(純額) | 48,233 | 48,044 |
機械装置及び運搬具 | 126,661 | 125,639 |
減価償却累計額 | -103,827 | -102,634 |
機械装置及び運搬具(純額) | 22,834 | 23,005 |
土地 | 40,752 | 40,770 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 2,507 | 2,092 |
その他 | 11,181 | 11,460 |
減価償却累計額 | -7,815 | -8,022 |
その他(純額) | 3,366 | 3,437 |
有形固定資産合計 | 117,693 | 117,349 |
無形固定資産 | 2,315 | 2,171 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 19,495 | 19,948 |
前払年金費用 | 17,753 | 17,048 |
その他 | 11,343 | 10,975 |
貸倒引当金 | -785 | -770 |
投資その他の資産合計 | 47,806 | 47,201 |
固定資産合計 | 167,815 | 166,722 |
資産合計 | 287,957 | 275,590 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 39,078 | 40,200 |
短期借入金 | 19,953 | 8,478 |
未払法人税等 | 5,737 | 2,812 |
賞与引当金 | 974 | 4,431 |
その他引当金 | 1,154 | 2,953 |
資産除去債務 | - | 107 |
その他 | 24,848 | 17,705 |
流動負債合計 | 91,747 | 76,689 |
固定負債 | | |
社債 | 500 | 500 |
長期借入金 | 1,548 | 1,235 |
引当金 | 2,488 | 2,522 |
資産除去債務 | - | 294 |
その他 | 10,769 | 10,797 |
固定負債合計 | 15,307 | 15,350 |
負債合計 | 107,055 | 92,039 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 24,104 | 24,104 |
資本剰余金 | 29,432 | 29,418 |
利益剰余金 | 109,600 | 111,378 |
自己株式 | -3,847 | -3,394 |
株主資本合計 | 159,290 | 161,507 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,111 | 1,195 |
繰延ヘッジ損益 | -20 | -12 |
為替換算調整勘定 | -4,247 | -4,457 |
評価・換算差額等合計 | -3,156 | -3,275 |
少数株主持分 | 24,767 | 25,318 |
純資産合計 | 180,901 | 183,550 |
負債純資産合計 | 287,957 | 275,590 |