有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 9:35
【資料】
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【項目】
115項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
営業投資有価証券評価損119,684千円85,810千円
繰越欠損金3,064,5731,390,939
減損損失69,82166,813
資産除去債務3,1543,154
その他54,65258,974
繰延税金資産小計3,311,8861,605,692
評価性引当額△3,311,886△1,605,692
繰延税金資産合計--
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△2,634△2,426
繰延税金負債合計△2,634△2,426
繰延税金負債の純額(△)△2,634△2,426

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上したため記載しておりません。