有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/20 13:15
【資料】
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【項目】
166項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損38百万円182百万円
賞与引当金6670
貸倒引当金1611
減価償却超過額105
減損損失110110
退職給付引当金143143
役員退職慰労引当金171163
資産除去債務9192
有価証券評価損1818
会員権評価損1312
関係会社株式評価損4343
未払事業税2656
その他4536
繰延税金資産 小計798949
評価性引当額△451△532
繰延税金資産 合計346417
繰延税金負債
圧縮記帳積立金229182
その他有価証券評価差額金43
資産除去債務に対応する除去費用7268
繰延税金負債計306254
繰延税金資産の純額40162

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.8%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.20.1
外国税額控除0.1△0.2
住民税均等割1.00.4
試験研究費等の特別控除△2.8△1.0
評価性引当額の増減5.52.4
その他△0.30.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.532.3