平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 53,456,920 | 52,508,000 |
売上原価 | 47,600,024 | 46,500,358 |
売上総利益 | 5,856,896 | 6,008,355 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 1,405,654 | 1,132,041 |
役員報酬 | 164,877 | 156,170 |
給料及び手当 | 1,404,174 | 1,609,514 |
賞与引当金繰入額 | 99,805 | 60,381 |
退職給付費用 | 108,932 | 108,647 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 31,552 | 18,608 |
福利厚生費 | 406,875 | 436,420 |
旅費及び交通費 | 172,161 | 182,917 |
租税公課 | 73,052 | 69,553 |
修繕費 | 68,917 | 82,009 |
減価償却費 | 151,287 | 164,336 |
支払手数料 | 99,614 | 110,527 |
賃借料 | 62,017 | 75,076 |
地代家賃 | 114,543 | 133,183 |
その他 | 1,035,069 | 1,019,501 |
販売費・一般管理費計 | 5,398,537 | 5,358,890 |
全事業営業利益 | 458,359 | 649,000 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 13,117 | 11,301 |
受取配当金 | 22,280 | 26,428 |
作業屑売却収入 | 51,511 | 95,156 |
為替差益 | 195,619 | - |
その他 | 232,220 | 133,959 |
営業外収益計 | 514,748 | 266,845 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 347,046 | 389,184 |
為替差損 | - | 19,865 |
その他 | 89,584 | 95,087 |
営業外費用計 | 436,631 | 504,138 |
当期経常利益 | 536,476 | 412,000 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 31,169 | 35,603 |
投資有価証券売却益 | 100,782 | 67,446 |
負ののれん発生益 | 8,150 | - |
特別利益計 | 140,102 | 103,049 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 4,551 | 5,408 |
固定資産除却損 | 10,392 | 22,045 |
貸倒引当金繰入額 | 5,820 | - |
関係会社株式売却損 | 3,302 | - |
投資有価証券評価損 | 2,217 | - |
特別損失計 | 26,285 | 27,454 |
税引前当年度純利益 | 650,292 | 487,767 |
法人税 | 268,064 | 200,446 |
法人税等調整額 | -33,695 | 44,472 |
法人税等合計 | 234,368 | 244,919 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 415,924 | 242,848 |
少数株主持分利益 | 252,784 | 40,781 |
当年度純利益 | 163,140 | 202,000 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 31,934,912 | 27,050,000 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 604,028 | 497,869 |
当期製品製造原価 | 30,092,295 | 25,605,735 |
合計 | 30,696,324 | 26,103,604 |
製品他勘定振替高 | 1,079,833 | 1,183,025 |
製品期末たな卸高 | 497,869 | 425,482 |
売上原価合計 | 29,118,621 | 24,495,097 |
売上総利益 | 2,816,291 | 2,555,374 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 1,029,869 | 760,589 |
役員報酬 | 115,707 | 114,903 |
給料及び手当 | 684,369 | 612,566 |
賞与引当金繰入額 | 55,686 | 19,759 |
福利厚生費 | 252,382 | 245,003 |
退職給付費用 | 72,026 | 77,361 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 13,140 | 13,967 |
通信交通費 | 150,314 | 167,263 |
減価償却費 | 56,880 | 32,512 |
支払手数料 | 74,414 | 68,071 |
その他 | 425,196 | 427,852 |
販売費・一般管理費計 | 2,929,988 | 2,539,851 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -113,696 | 15,000 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,558 | 8,147 |
受取配当金 | 130,623 | 191,964 |
仕入割引 | 4,381 | 3,851 |
作業屑売却収入 | 36,335 | 46,058 |
助成金収入 | 75,158 | 16,824 |
受取ロイヤリティー | 74,312 | - |
為替差益 | 56,824 | 11,148 |
その他 | 62,195 | 48,843 |
営業外収益計 | 442,391 | 326,837 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 150,624 | 133,567 |
減価償却費 | 344 | 18,171 |
その他 | 41,302 | 27,118 |
営業外費用計 | 192,271 | 178,857 |
当期経常利益 | 136,423 | 163,000 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 13,588 | 139,258 |
投資有価証券売却益 | 100,782 | 67,446 |
関係会社株式売却益 | 27,471 | - |
特別利益計 | 141,842 | 206,704 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 715 |
固定資産除却損 | 7,053 | 6,718 |
貸倒引当金繰入額 | 5,820 | - |
投資有価証券評価損 | 2,217 | - |
特別損失計 | 15,091 | 7,434 |
税引前当年度純利益 | 263,173 | 362,773 |
法人税 | 53,000 | 72,000 |
法人税等調整額 | -25,621 | 59,381 |
法人税等合計 | 27,378 | 131,381 |
当年度純利益 | 235,795 | 231,000 |