有価証券報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 14,987,496 | 15,561,674 |
売上原価 | 11,675,923 | 12,593,228 |
売上総利益 | 3,311,572 | 2,968,445 |
返品調整引当金繰入額 | 43,796 | 42,742 |
差引売上総利益 | 3,267,776 | 2,925,703 |
販売費・一般管理費 | 4,290,082 | 3,519,394 |
全事業営業損失(△) | -1,022,306 | -593,691 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,434 | 3,295 |
受取配当金 | 15,802 | 18,284 |
受託事業受取負担金 | 130,869 | - |
開発負担金 | 108,908 | 89,303 |
交換薬処理手数料 | 29,224 | 27,087 |
その他 | 55,444 | 73,028 |
営業外収益計 | 344,683 | 211,000 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 244,146 | 195,482 |
為替差損 | 33,721 | 14,617 |
その他 | 27,340 | 9,169 |
営業外費用計 | 305,208 | 219,269 |
当期経常損失(△) | -982,832 | -601,961 |
特別利益 | ||
負ののれん発生益 | 29 | - |
補助金収入 | 883,074 | 116,165 |
特別利益計 | 883,103 | 116,165 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | - | 8,035 |
減損損失 | - | 50,542 |
製品回収関連損失引当金繰入額 | - | 69,722 |
特別損失計 | - | 128,300 |
税引前当年度純損失(△) | -99,728 | -614,097 |
法人税 | 65,516 | 19,115 |
法人税等調整額 | -38,302 | 25,619 |
法人税等合計 | 27,213 | 44,734 |
四半期純損失(△) | -126,941 | -658,831 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 228 | 237 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -127,170 | -659,069 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 11,892,517 | 12,797,690 |
売上原価 | 11,064,400 | 12,176,176 |
売上総利益 | 828,116 | 621,514 |
返品調整引当金繰入額 | 28,756 | 10,192 |
差引売上総利益 | 799,359 | 611,321 |
販売費・一般管理費 | 2,097,096 | 1,642,388 |
全事業営業損失(△) | -1,297,736 | -1,031,066 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 32,201 | 33,907 |
受取配当金 | 15,771 | 18,274 |
受託事業受取負担金 | 130,869 | - |
開発負担金 | 108,908 | 89,303 |
業務受託料 | 237,597 | 236,466 |
その他 | 81,253 | 95,080 |
営業外収益計 | 606,602 | 473,031 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 239,113 | 193,602 |
その他 | 39,959 | 19,662 |
営業外費用計 | 279,073 | 213,265 |
当期経常損失(△) | -970,206 | -771,300 |
補助金収入 | 883,074 | 116,165 |
特別利益計 | 883,074 | 116,165 |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 50,542 |
製品回収関連損失引当金繰入額 | - | 69,722 |
関係会社株式評価損 | - | 30,722 |
特別損失計 | - | 150,988 |
税引前当年度純損失(△) | -87,131 | -806,123 |
法人税 | 44,532 | 6,526 |
法人税等調整額 | -9,772 | -5,710 |
法人税等合計 | 34,759 | 816 |
四半期純損失(△) | -121,891 | -806,939 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 212,036 | 105,261 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当及び賞与 | 1,757,698 | 1,435,201 |
賞与引当金繰入額 | 72,462 | 63,095 |
法定福利費 | 288,650 | 246,331 |
発送費 | 601,857 | 560,333 |
退職給付費用 | 51,514 | 38,254 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 849,499 | 206,123 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当及び賞与 | 818,921 | 591,286 |
賞与引当金繰入額 | 41,486 | 35,646 |
発送費 | 184,347 | 176,034 |
退職給付費用 | 21,117 | 22,134 |
減価償却費 | 129,205 | 64,762 |
貸倒引当金繰入額 | 166,785 | 232,148 |