有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||
繰延税金資産(流動) | |||
賞与引当金 | 184百万円 | 188百万円 | |
その他 | 577 | 346 | |
計 | 762百万円 | 535百万円 | |
繰延税金負債(流動) | |||
その他 | △0百万円 | -百万円 | |
計 | △0百万円 | -百万円 | |
繰延税金資産(流動)の純額 | 761百万円 | 535百万円 | |
繰延税金資産(固定) | |||
みなし配当 | 283百万円 | 283百万円 | |
その他 | 778 | 242 | |
小計 | 1,061百万円 | 525百万円 | |
評価性引当額 | △851 | △445 | |
計 | 210百万円 | 80百万円 | |
繰延税金負債(固定) | |||
その他有価証券評価差額金 | △1,773百万円 | △2,100百万円 | |
その他 | △75 | △27 | |
計 | △1,849百万円 | △2,127百万円 | |
繰延税金負債(固定)の純額 | △1,638百万円 | △2,047百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||
法定実効税率 | 30.0% | 30.0% | |
(調整) | |||
評価性引当額の増減 | 1.1 | △9.7 | |
その他 | △9.5 | 2.7 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 21.6% | 23.0% |