有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/20 13:22
【資料】
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【項目】
100項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2017年3月31日)
当事業年度
(2018年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金184百万円188百万円
その他577346
762百万円535百万円
繰延税金負債(流動)
その他△0百万円-百万円
△0百万円-百万円
繰延税金資産(流動)の純額761百万円535百万円
繰延税金資産(固定)
みなし配当283百万円283百万円
その他778242
小計1,061百万円525百万円
評価性引当額△851△445
210百万円80百万円
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金△1,773百万円△2,100百万円
その他△75△27
△1,849百万円△2,127百万円
繰延税金負債(固定)の純額△1,638百万円△2,047百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2017年3月31日)
当事業年度
(2018年3月31日)
法定実効税率30.0%30.0%
(調整)
評価性引当額の増減1.1△9.7
その他△9.52.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率21.6%23.0%