平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2015年8月4日 15:00
- 【資料】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,526 | 16,138 |
受取手形及び売掛金 | 17,486 | 32,081 |
有価証券 | 100 | 3,099 |
商品及び製品 | 16,714 | 19,164 |
仕掛品 | 897 | 623 |
原材料及び貯蔵品 | 4,616 | 4,310 |
繰延税金資産 | 1,582 | 2,202 |
その他 | 2,575 | 1,630 |
貸倒引当金 | -244 | -347 |
流動資産計 | 56,255 | 78,904 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 21,999 | 22,074 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -11,182 | -11,496 |
建物及び構築物(純額) | 10,816 | 10,578 |
機械装置及び運搬具 | 10,133 | 10,520 |
減価償却累計額 | -7,986 | -8,208 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,146 | 2,311 |
土地 | 8,366 | 8,220 |
リース資産 | 537 | 534 |
減価償却累計額 | -49 | -103 |
リース資産(純額) | 488 | 430 |
建設仮勘定 | 1,049 | 1,895 |
その他 | 6,421 | 6,753 |
減価償却累計額 | -5,410 | -5,645 |
その他(純額) | 1,010 | 1,107 |
有形固定資産合計 | 23,879 | 24,544 |
無形固定資産 | | |
のれん | 13,710 | 12,756 |
リース資産 | 0 | 29 |
その他 | 739 | 845 |
無形固定資産合計 | 14,450 | 13,631 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,339 | 4,052 |
退職給付に係る資産 | 2,855 | 3,334 |
繰延税金資産 | 139 | 49 |
その他 | 686 | 671 |
貸倒引当金 | -7 | -7 |
投資その他の資産合計 | 7,013 | 8,100 |
固定資産計 | 45,343 | 46,276 |
資産の部合計 | 101,598 | 125,180 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 24,394 | 32,170 |
短期借入金 | 2,240 | 2,999 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,206 | 2,649 |
未払金 | 6,027 | 8,153 |
未払法人税等 | 1,116 | 4,758 |
未払消費税等 | 770 | 978 |
賞与引当金 | 422 | 294 |
返品調整引当金 | 726 | 2,228 |
その他 | 3,404 | 2,740 |
流動負債計 | 41,309 | 56,974 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,006 | 9,621 |
繰延税金負債 | 1,056 | 1,398 |
役員退職慰労引当金 | 125 | 133 |
退職給付に係る負債 | 897 | 681 |
資産除去債務 | 449 | 423 |
その他 | 1,173 | 1,132 |
固定負債計 | 10,708 | 13,389 |
負債の部合計 | 52,017 | 70,364 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,377 | 3,377 |
資本剰余金 | 3,168 | 3,168 |
利益剰余金 | 35,377 | 39,873 |
自己株式 | -11 | -12 |
株主資本合計 | 41,912 | 46,407 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 663 | 1,186 |
為替換算調整勘定 | 928 | 978 |
退職給付に係る調整累計額 | 782 | 779 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,374 | 2,944 |
少数株主持分 | 5,293 | 5,464 |
純資産の部合計 | 49,580 | 54,816 |
負債・純資産合計 | 101,598 | 125,180 |