有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | 25,657,272 | 27,049,369 |
売上原価 | 19,649,721 | 20,991,521 |
売上総利益 | 6,007,551 | 6,057,847 |
販売費及び一般管理費 | 4,388,830 | 4,604,968 |
全事業営業利益 | 1,618,720 | 1,452,879 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 32,317 | 22,591 |
受取配当金 | 6,228 | 7,829 |
物品売却益 | 21,382 | 21,507 |
受取補償金 | 7,894 | 8,343 |
雑収入 | 13,362 | 16,869 |
営業外収益計 | 81,184 | 77,141 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 13,331 | 5,958 |
売上割引 | 1,451 | 1,108 |
支払補償費 | 9,550 | 6,354 |
為替差損 | 15,859 | 23,901 |
雑損失 | 784 | 3,194 |
営業外費用計 | 40,977 | 40,517 |
当期経常利益 | 1,658,926 | 1,489,503 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 75,308 | 5,969 |
収用補償金 | 637,065 | - |
特別利益計 | 712,373 | 5,969 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1,693 | - |
固定資産除却損 | 19,394 | 13,745 |
投資有価証券評価損 | - | 27,222 |
工場移転費用 | 232,991 | - |
厚生年金基金解散に伴う従業員等特別給付金 | 181,157 | - |
特別損失計 | 435,236 | 40,967 |
税引前当年度純利益 | 1,936,064 | 1,454,504 |
法人税 | 579,117 | 588,034 |
法人税等調整額 | -26,520 | -15,363 |
法人税等合計 | 552,596 | 572,671 |
四半期純利益 | 1,383,467 | 881,833 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 4,082 | -95,239 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,379,385 | 977,073 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | 24,139,345 | 25,504,730 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 1,622,260 | 1,685,271 |
当期製品製造原価 | 17,914,849 | 19,535,670 |
当期製品仕入高 | 529,339 | 470,871 |
合計 | 20,066,448 | 21,691,812 |
製品期末たな卸高 | 1,685,271 | 2,033,182 |
製品売上原価 | 18,381,177 | 19,658,630 |
売上総利益 | 5,758,168 | 5,846,099 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 779,377 | 870,515 |
貸倒引当金繰入額 | - | -33 |
役員報酬 | 115,926 | 119,295 |
役員賞与引当金繰入額 | 24,930 | 24,930 |
給料及び手当 | 784,167 | 846,088 |
賞与 | 133,920 | 147,364 |
賞与引当金繰入額 | 140,818 | 153,043 |
退職給付費用 | 49,824 | 55,628 |
執行役員退職慰労引当金繰入額 | 534 | 725 |
従業員株式給付引当金繰入額 | 5,066 | 6,053 |
役員株式給付引当金繰入額 | 6,210 | 6,210 |
福利厚生費 | 212,472 | 235,689 |
旅費及び交通費 | 170,268 | 161,097 |
賃借料 | 363,153 | 401,545 |
消耗品費 | 84,555 | 82,309 |
減価償却費 | 193,009 | 192,805 |
株主優待引当金繰入額 | 68,525 | 72,388 |
その他 | 750,599 | 744,837 |
販売費・一般管理費計 | 3,883,360 | 4,120,495 |
全事業営業利益 | 1,874,807 | 1,725,603 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 293 | 4,730 |
受取配当金 | 6,228 | 7,829 |
物品売却益 | 15,253 | 17,260 |
受取補償金 | 7,894 | 8,343 |
経営指導料 | 28,079 | 20,796 |
雑収入 | 12,498 | 17,523 |
営業外収益計 | 70,247 | 76,483 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5,064 | 4,500 |
売上割引 | 1,451 | 1,108 |
支払補償費 | 9,550 | 6,354 |
為替差損 | 9,964 | 6,883 |
関係会社支援費用 | 25,978 | 19,602 |
雑損失 | 464 | 316 |
営業外費用計 | 52,475 | 38,765 |
当期経常利益 | 1,892,579 | 1,763,321 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 16 | 386 |
特別利益計 | 16 | 386 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 630 | - |
固定資産除却損 | 19,228 | 6,033 |
投資有価証券評価損 | - | 27,222 |
厚生年金基金解散に伴う従業員等特別給付金 | 181,157 | - |
特別損失計 | 201,016 | 33,256 |
税引前当年度純利益 | 1,691,580 | 1,730,452 |
法人税 | 541,842 | 498,696 |
法人税等調整額 | -5,931 | -6,979 |
法人税等合計 | 535,910 | 491,717 |
四半期純利益 | 1,155,669 | 1,238,735 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 81,352 | -35,497 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 647,379 | 713,807 |
貸倒引当金繰入額 | - | -33 |
給与及び手当 | 1,088,639 | 1,174,168 |
賞与引当金繰入額 | 164,130 | 177,215 |
役員賞与引当金繰入額 | 24,930 | 24,930 |
株主優待引当金繰入額 | 68,525 | 72,388 |
退職給付費用 | 53,275 | 59,474 |
執行役員退職慰労引当金繰入額 | 534 | 725 |
従業員株式給付引当金繰入額 | 5,066 | 6,053 |
役員株式給付引当金繰入額 | 6,210 | 6,210 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 426,807 | 480,342 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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