有価証券報告書-第113期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,432 | 8,870 |
受取手形及び売掛金 | 23,024 | 19,647 |
たな卸資産 | 10,191 | - |
商品及び製品 | - | 6,893 |
仕掛品 | - | 961 |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,029 |
繰延税金資産 | 540 | 510 |
その他 | 1,500 | 946 |
貸倒引当金 | -224 | -131 |
流動資産合計 | 43,465 | 38,727 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,571 | 5,991 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,459 | 5,428 |
土地 | 3,524 | 3,178 |
建設仮勘定 | 295 | 331 |
その他(純額) | 395 | 461 |
有形固定資産合計 | 16,246 | 15,391 |
無形固定資産 | 556 | 783 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 15,324 | 8,680 |
繰延税金資産 | 78 | 178 |
破産更生債権等 | 119 | 42 |
その他 | 775 | 709 |
貸倒引当金 | -144 | -70 |
投資その他の資産合計 | 16,153 | 9,539 |
固定資産合計 | 32,956 | 25,714 |
資産合計 | 76,422 | 64,441 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 18,283 | 14,957 |
短期借入金 | 2,947 | 2,004 |
未払法人税等 | 496 | 134 |
賞与引当金 | 755 | 697 |
その他 | 3,895 | 3,026 |
流動負債合計 | 26,379 | 20,821 |
固定負債 | | |
社債 | 1,500 | 1,500 |
長期借入金 | 1,039 | 1,003 |
繰延税金負債 | 1,966 | 128 |
退職給付引当金 | 2,867 | 2,796 |
役員退職慰労引当金 | 16 | - |
負ののれん | 302 | 156 |
その他 | 1,917 | 1,761 |
固定負債合計 | 9,609 | 7,346 |
負債合計 | 35,989 | 28,167 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,047 | 13,047 |
資本剰余金 | 3,373 | 2,232 |
利益剰余金 | 21,137 | 21,399 |
自己株式 | -2,532 | -1,953 |
株主資本合計 | 35,026 | 34,726 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,355 | 1,929 |
繰延ヘッジ損益 | -25 | 7 |
為替換算調整勘定 | 76 | -388 |
評価・換算差額等合計 | 5,406 | 1,548 |
純資産合計 | 40,432 | 36,274 |
負債純資産合計 | 76,422 | 64,441 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,762 | 6,150 |
受取手形 | 5,388 | 5,195 |
売掛金 | 19,106 | 15,022 |
商品 | 1,808 | - |
製品 | 3,839 | - |
商品及び製品 | - | 5,123 |
原材料 | 933 | - |
仕掛品 | 1,131 | 931 |
貯蔵品 | 141 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 869 |
前払費用 | 57 | 26 |
関係会社短期貸付金 | 24 | 24 |
繰延税金資産 | 463 | 445 |
未収入金 | 562 | 306 |
その他 | 273 | 218 |
貸倒引当金 | -232 | -115 |
流動資産合計 | 39,261 | 34,197 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 4,934 | 4,337 |
構築物(純額) | 757 | 672 |
機械及び装置(純額) | 5,297 | 4,272 |
車両運搬具(純額) | 12 | 9 |
工具 | 347 | 328 |
土地 | 7,844 | 7,569 |
建設仮勘定 | 295 | 325 |
有形固定資産合計 | 19,489 | 17,515 |
無形固定資産 | | |
のれん | 474 | 270 |
工業所有権 | 27 | 22 |
ソフトウエア | 5 | 392 |
電話加入権 | 25 | 25 |
施設利用権 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 534 | 711 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14,004 | 7,719 |
関係会社株式 | 2,683 | 3,662 |
出資金 | 165 | 165 |
関係会社長期貸付金 | 187 | 229 |
長期前払費用 | 188 | 174 |
破産更生債権等 | 169 | 60 |
その他 | 100 | 100 |
貸倒引当金 | -196 | -89 |
投資その他の資産合計 | 17,302 | 12,023 |
固定資産合計 | 37,326 | 30,250 |
資産合計 | 76,588 | 64,448 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 4,465 | 3,668 |
買掛金 | 12,841 | 9,900 |
短期借入金 | 2,500 | 1,000 |
未払金 | 566 | 717 |
未払費用 | 2,030 | 1,497 |
未払法人税等 | 420 | 28 |
預り金 | 243 | 209 |
賞与引当金 | 653 | 588 |
設備関係支払手形 | 550 | 513 |
その他 | 271 | 177 |
流動負債合計 | 24,544 | 18,302 |
固定負債 | | |
社債 | 1,500 | 1,500 |
長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
長期未払金 | 1,641 | 1,468 |
繰延税金負債 | 3,987 | 2,013 |
退職給付引当金 | 2,703 | 2,629 |
その他 | 128 | 122 |
固定負債合計 | 10,960 | 8,733 |
負債合計 | 35,505 | 27,036 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,047 | 13,047 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,448 | 1,448 |
その他資本剰余金 | 13 | 873 |
資本剰余金合計 | 3,461 | 2,321 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,864 | 2,864 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 190 | 198 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | 320 |
別途積立金 | 16,785 | 17,285 |
繰越利益剰余金 | 1,855 | 1,297 |
利益剰余金合計 | 21,695 | 21,966 |
自己株式 | -2,444 | -1,865 |
株主資本合計 | 35,759 | 35,469 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,348 | 1,934 |
繰延ヘッジ損益 | -25 | 7 |
評価・換算差額等合計 | 5,322 | 1,941 |
純資産合計 | 41,082 | 37,411 |
負債純資産合計 | 76,588 | 64,448 |