有価証券報告書-第115期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,613 | 9,903 |
受取手形及び売掛金 | 19,547 | 20,593 |
商品及び製品 | 6,321 | 5,736 |
仕掛品 | 943 | 1,211 |
原材料及び貯蔵品 | 1,114 | 1,463 |
繰延税金資産 | 514 | 505 |
その他 | 881 | 1,032 |
貸倒引当金 | -50 | -24 |
流動資産合計 | 39,886 | 40,421 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,113 | 5,966 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,761 | 5,463 |
土地 | 3,576 | 3,568 |
建設仮勘定 | 188 | 311 |
その他(純額) | 507 | 400 |
有形固定資産合計 | 16,148 | 15,710 |
無形固定資産 | 543 | 383 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,833 | 10,645 |
繰延税金資産 | 39 | 37 |
その他 | 758 | 766 |
貸倒引当金 | -23 | -22 |
投資その他の資産合計 | 12,608 | 11,426 |
固定資産合計 | 29,300 | 27,520 |
資産合計 | 69,186 | 67,941 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 14,400 | 15,607 |
短期借入金 | 1,117 | 1,056 |
未払法人税等 | 993 | 471 |
賞与引当金 | 730 | 739 |
その他 | 3,588 | 3,325 |
流動負債合計 | 20,830 | 21,199 |
固定負債 | | |
社債 | 1,500 | 1,500 |
長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
繰延税金負債 | 1,417 | 893 |
退職給付引当金 | 2,905 | 3,215 |
その他 | 1,619 | 1,527 |
固定負債合計 | 8,443 | 8,135 |
負債合計 | 29,273 | 29,335 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,047 | 13,047 |
資本剰余金 | 2,232 | 422 |
利益剰余金 | 23,309 | 23,961 |
自己株式 | -2,172 | -1,424 |
株主資本合計 | 36,416 | 36,006 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,854 | 3,204 |
繰延ヘッジ損益 | 14 | 10 |
為替換算調整勘定 | -373 | -614 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,495 | 2,600 |
純資産合計 | 39,912 | 38,606 |
負債純資産合計 | 69,186 | 67,941 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,464 | 6,656 |
受取手形 | 4,839 | 5,088 |
売掛金 | 15,874 | 16,589 |
商品及び製品 | 4,827 | 4,095 |
仕掛品 | 913 | 1,174 |
原材料及び貯蔵品 | 957 | 1,241 |
前払費用 | 23 | 20 |
関係会社短期貸付金 | 51 | 24 |
繰延税金資産 | 439 | 433 |
未収入金 | 414 | 655 |
その他 | 179 | 199 |
貸倒引当金 | -8 | -2 |
流動資産合計 | 35,976 | 36,176 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 4,552 | 4,497 |
構築物(純額) | 614 | 583 |
機械及び装置(純額) | 4,603 | 4,354 |
車両運搬具(純額) | 8 | 5 |
工具 | 299 | 202 |
土地 | 7,969 | 7,969 |
建設仮勘定 | 185 | 287 |
有形固定資産合計 | 18,232 | 17,900 |
無形固定資産 | | |
のれん | 81 | 42 |
工業所有権 | 17 | 12 |
ソフトウエア | 309 | 213 |
電話加入権 | 25 | 25 |
施設利用権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 435 | 295 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,880 | 9,698 |
関係会社株式 | 4,153 | 4,153 |
出資金 | 137 | 138 |
関係会社長期貸付金 | 339 | 278 |
長期前払費用 | 161 | 143 |
その他 | 110 | 111 |
貸倒引当金 | -16 | -15 |
投資その他の資産合計 | 15,768 | 14,508 |
固定資産合計 | 34,436 | 32,704 |
資産合計 | 70,412 | 68,881 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,633 | 3,450 |
買掛金 | 9,795 | 10,808 |
短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
未払金 | 1,009 | 446 |
未払費用 | 1,752 | 1,873 |
未払法人税等 | 882 | 319 |
預り金 | 248 | 364 |
賞与引当金 | 623 | 612 |
設備関係支払手形 | 597 | 867 |
その他 | 218 | 174 |
流動負債合計 | 19,762 | 19,917 |
固定負債 | | |
社債 | 1,500 | 1,500 |
長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
長期未払金 | 1,301 | 1,161 |
繰延税金負債 | 3,442 | 2,919 |
退職給付引当金 | 2,723 | 3,010 |
その他 | 135 | 194 |
固定負債合計 | 10,102 | 9,786 |
負債合計 | 29,865 | 29,703 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,047 | 13,047 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 448 | 448 |
その他資本剰余金 | 1,873 | 62 |
資本剰余金合計 | 2,321 | 511 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,864 | 2,864 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 483 | 410 |
特別償却準備金 | 64 | 51 |
別途積立金 | 17,285 | 17,285 |
繰越利益剰余金 | 2,697 | 3,130 |
利益剰余金合計 | 23,395 | 23,742 |
自己株式 | -2,084 | -1,336 |
株主資本合計 | 36,679 | 35,964 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,853 | 3,203 |
繰延ヘッジ損益 | 14 | 10 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,868 | 3,213 |
純資産合計 | 40,547 | 39,177 |
負債純資産合計 | 70,412 | 68,881 |