有価証券報告書-第69期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月30日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,915,593 | 7,248,834 |
受取手形及び売掛金 | 2,871,441 | 2,448,241 |
たな卸資産 | 2,698,296 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 866,545 |
商品及び製品 | - | 1,278,875 |
仕掛品 | - | 176,076 |
繰延税金資産 | 11,691 | 177,802 |
その他 | 430,630 | 416,003 |
貸倒引当金 | -11,863 | -13,272 |
流動資産合計 | 14,915,787 | 12,599,104 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,564,136 | 5,617,191 |
減価償却累計額 | -3,543,172 | -3,666,751 |
建物及び構築物(純額) | 2,020,965 | 1,950,440 |
機械装置及び運搬具 | 8,160,000 | 8,696,697 |
減価償却累計額 | -6,079,117 | -6,427,552 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,080,882 | 2,269,144 |
工具 | 2,183,266 | 2,183,019 |
減価償却累計額 | -1,625,474 | -1,768,091 |
工具 | 557,793 | 414,929 |
土地 | 1,149,718 | 1,147,169 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 161,191 | 26,517 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 5,970,549 | 5,808,199 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 116,700 | 116,700 |
のれん | 1,776,083 | 1,677,412 |
その他 | 83,652 | 59,225 |
無形固定資産合計 | 1,976,435 | 1,853,337 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 251,256 | 213,910 |
その他 | 314,444 | 296,257 |
貸倒引当金 | -9,250 | -14,310 |
投資その他の資産合計 | 556,450 | 495,857 |
固定資産合計 | 8,503,434 | 8,157,393 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 23,419,221 | 20,756,497 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,127,166 | 873,666 |
短期借入金 | 750,000 | 100,000 |
1年内償還予定の社債 | 44,000 | 574,000 |
未払法人税等 | 1,321,414 | 4,899,604 |
賞与引当金 | 66,400 | 67,900 |
繰延税金負債 | 4,189,548 | - |
その他 | 578,069 | 405,562 |
流動負債合計 | 8,076,596 | 6,920,732 |
固定負債 | | |
社債 | 574,000 | - |
繰延税金負債 | 25,620 | 243,796 |
退職給付引当金 | 278,204 | 502,472 |
その他 | 188,867 | 191,289 |
固定負債合計 | 1,066,691 | 937,557 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,143,288 | 7,858,292 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 330,000 | 330,000 |
資本剰余金 | 139,489 | 139,489 |
利益剰余金 | 13,777,631 | 12,406,757 |
株主資本合計 | 14,247,120 | 12,876,246 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 45,997 | 36,757 |
為替換算調整勘定 | -17,183 | -14,797 |
評価・換算差額等合計 | 28,814 | 21,960 |
純資産合計 | 14,275,933 | 12,898,205 |
負債純資産合計 | 23,419,221 | 20,756,497 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,733,934 | 7,101,830 |
受取手形 | 640,471 | 486,552 |
売掛金 | 2,216,828 | 1,939,398 |
商品 | 85 | - |
製品 | 1,341,182 | - |
商品及び製品 | - | 1,278,639 |
仕掛品 | 185,160 | 176,076 |
原材料 | 998,927 | - |
貯蔵品 | 154,150 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 858,906 |
前払費用 | 18,610 | 19,352 |
繰延税金資産 | - | 175,770 |
短期貸付金 | 460 | - |
関係会社短期貸付金 | 25,000 | 62,000 |
未収入金 | 414,811 | 307,608 |
その他 | 32,050 | 23,028 |
貸倒引当金 | -11,863 | -13,272 |
流動資産合計 | 14,749,804 | 12,415,887 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,957,000 | 5,010,827 |
減価償却累計額 | -3,094,602 | -3,204,850 |
建物(純額) | 1,862,398 | 1,805,977 |
構築物 | 574,601 | 574,781 |
減価償却累計額 | -441,676 | -453,601 |
構築物(純額) | 132,925 | 121,180 |
機械及び装置 | 7,959,328 | 8,499,988 |
減価償却累計額 | -5,956,760 | -6,293,847 |
機械及び装置(純額) | 2,002,568 | 2,206,141 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 73,466 | 63,502 |
減価償却累計額 | -59,305 | -53,570 |
車両運搬具(純額) | 14,161 | 9,932 |
工具 | 2,165,287 | 2,165,453 |
減価償却累計額 | -1,615,173 | -1,757,292 |
工具 | 550,114 | 408,161 |
土地 | 1,137,049 | 1,147,169 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 161,191 | 26,517 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 5,860,406 | 5,725,077 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,765,116 | 1,667,054 |
借地権 | 116,700 | 116,700 |
ソフトウエア | 61,709 | 39,300 |
その他 | 21,943 | 19,925 |
無形固定資産合計 | 1,965,468 | 1,842,979 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 231,256 | 213,910 |
関係会社株式 | 282,843 | 62,843 |
出資金 | 600 | 600 |
長期貸付金 | 3,100 | - |
株主長期貸付金 | 43,000 | 43,000 |
関係会社長期貸付金 | - | 97,000 |
長期前払費用 | 19,742 | 10,704 |
その他 | 261,676 | 230,738 |
貸倒引当金 | -9,250 | -111,310 |
投資その他の資産合計 | 832,966 | 547,485 |
固定資産合計 | 8,658,841 | 8,115,541 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 23,408,645 | 20,531,428 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 73,407 | - |
買掛金 | 1,051,421 | 873,666 |
短期借入金 | 750,000 | 100,000 |
1年内償還予定の社債 | 44,000 | 574,000 |
未払金 | 91,040 | 14,407 |
未払費用 | 430,996 | 357,028 |
未払法人税等 | 1,231,689 | 4,897,520 |
賞与引当金 | 52,100 | 53,700 |
繰延税金負債 | 4,189,548 | - |
預り金 | 287,922 | 78,616 |
その他 | 18,690 | 10,007 |
流動負債合計 | 8,220,813 | 6,958,944 |
固定負債 | | |
社債 | 574,000 | - |
繰延税金負債 | 25,620 | 243,796 |
退職給付引当金 | 278,204 | 502,472 |
長期預り敷金 | 109,476 | 109,476 |
その他 | 46,649 | 50,890 |
固定負債合計 | 1,033,948 | 906,634 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,254,761 | 7,865,579 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 330,000 | 330,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 34,237 | 34,237 |
資本剰余金合計 | 34,237 | 34,237 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 52,452 | 52,452 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 5,595 | 465 |
固定資産圧縮積立金 | 168,444 | 320,947 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 6,333,573 | - |
別途積立金 | 3,160,000 | 3,160,000 |
繰越利益剰余金 | 4,023,586 | 8,730,991 |
利益剰余金合計 | 13,743,651 | 12,264,855 |
株主資本合計 | 14,107,888 | 12,629,092 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 45,997 | 36,757 |
評価・換算差額等合計 | 45,997 | 36,757 |
純資産合計 | 14,153,884 | 12,665,849 |
負債純資産合計 | 23,408,645 | 20,531,428 |