有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:05
【資料】
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【項目】
85項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金1,380百万円1,262百万円
長期未払金4226
未払事業税169135
製品保証引当金239240
投資有価証券・関係会社株式1313
減価償却費45
研究開発費17020
減損損失8383
株式報酬費用12089
その他302265
繰延税金資産合計2,5262,142
繰延税金負債
前払年金費用△678△650
その他有価証券評価差額金△618△598
繰延税金負債合計△1,297△1,248
繰延税金資産の純額1,229893

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等の損金不算入
受取配当の益金不算入
1.0
△0.6
1.0
△0.7
住民税均等割額0.80.7
法人税額の特別控除額△2.4△4.3
その他△1.1△1.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.226.2