有価証券報告書-第71期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/22 17:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
63項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2017年12月31日)
当事業年度
(2018年12月31日)
繰延税金資産(流動)
たな卸資産384百万円367百万円
製品保証引当金291286
繰越欠損金-70
その他385261
繰延税金資産合計1,061985
繰延税金負債
その他-0
繰延税金負債合計-0
繰延税金資産の純額1,061985
繰延税金資産(固定)
投資有価証券評価損473472
関係会社株式評価損1,1201,096
関連会社株式現物出資差額602602
たな卸資産1,0541,151
貸倒引当金637753
移転価格調整引当金2,2871,830
減価償却超過額303263
一括償却資産47
繰越欠損金1,6731,445
その他470321
繰延税金資産小計8,6287,945
評価性引当額△8,628△7,945
繰延税金資産合計--
繰延税金負債(固定)
資産圧縮積立金99155
その他有価証券評価差額金839685
繰延ヘッジ損益-4
その他631
繰延税金負債合計945876
繰延税金負債の純額945876
再評価に係る繰延税金負債1,2781,278

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2017年12月31日)
当事業年度
(2018年12月31日)
法定実効税率30.69%30.69%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目4.416.52
税額控除額△1.83△0.70
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△17.94△26.00
住民税均等割0.170.25
評価性引当額△11.88△8.82
その他△0.160.28
税効果会計適用後の法人税等の負担率3.462.22