有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,646 | 3,408 |
受取手形及び売掛金 | 9,522 | 8,123 |
商品及び製品 | 270 | 214 |
仕掛品 | 2,228 | 1,875 |
原材料及び貯蔵品 | 612 | 559 |
繰延税金資産 | 267 | 249 |
未収入金 | 247 | 123 |
その他 | 103 | 34 |
貸倒引当金 | -95 | -109 |
流動資産合計 | 15,802 | 14,479 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,085 | 4,068 |
減価償却累計額 | -2,217 | -2,332 |
建物及び構築物(純額) | 1,867 | 1,735 |
機械装置及び運搬具 | 2,724 | 2,837 |
減価償却累計額 | -1,925 | -2,079 |
機械装置及び運搬具(純額) | 798 | 757 |
土地 | 1,570 | 1,570 |
リース資産 | 3 | 3 |
減価償却累計額 | 0 | -1 |
リース資産(純額) | 2 | 2 |
建設仮勘定 | 48 | 19 |
その他 | 898 | 893 |
減価償却累計額 | -742 | -781 |
その他(純額) | 156 | 112 |
有形固定資産合計 | 4,445 | 4,198 |
無形固定資産 | | |
のれん | 427 | 305 |
その他 | 212 | 173 |
無形固定資産合計 | 640 | 478 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 235 | 257 |
関係会社出資金 | 39 | 34 |
長期貸付金 | 62 | 15 |
長期前払費用 | 20 | 12 |
繰延税金資産 | 411 | 332 |
その他 | 256 | 229 |
貸倒引当金 | -110 | -61 |
投資その他の資産合計 | 915 | 821 |
固定資産合計 | 6,001 | 5,497 |
資産合計 | 21,804 | 19,977 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,438 | 4,237 |
短期借入金 | 345 | 387 |
未払法人税等 | 292 | 158 |
賞与引当金 | 374 | 343 |
未払費用 | 273 | 231 |
その他 | 1,021 | 683 |
流動負債合計 | 7,745 | 6,041 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 42 | 37 |
繰延税金負債 | 124 | 124 |
退職給付引当金 | 965 | 819 |
役員退職慰労引当金 | 175 | 184 |
その他 | 42 | 35 |
固定負債合計 | 1,351 | 1,201 |
負債合計 | 9,097 | 7,243 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,275 | 3,275 |
資本剰余金 | 5,019 | 5,019 |
利益剰余金 | 4,086 | 4,069 |
自己株式 | -47 | -48 |
株主資本合計 | 12,334 | 12,316 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 13 | 29 |
繰延ヘッジ損益 | - | 0 |
為替換算調整勘定 | -25 | -8 |
評価・換算差額等合計 | -12 | 20 |
少数株主持分 | 384 | 396 |
純資産合計 | 12,706 | 12,733 |
負債純資産合計 | 21,804 | 19,977 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,562 | 2,180 |
受取手形 | 1,204 | 1,382 |
売掛金 | 3,987 | 2,440 |
仕掛品 | 1,904 | 1,464 |
前渡金 | 21 | - |
前払費用 | 2 | 2 |
関係会社短期貸付金 | 480 | 250 |
繰延税金資産 | 141 | 119 |
未収入金 | 185 | 25 |
その他 | 53 | 31 |
貸倒引当金 | -5 | -4 |
流動資産合計 | 9,537 | 7,891 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,911 | 2,908 |
減価償却累計額 | -1,603 | -1,673 |
建物(純額) | 1,308 | 1,235 |
構築物 | 208 | 209 |
減価償却累計額 | -104 | -120 |
構築物(純額) | 103 | 88 |
機械及び装置 | 1,217 | 1,280 |
減価償却累計額 | -925 | -983 |
機械及び装置(純額) | 292 | 296 |
車両運搬具 | 2 | 2 |
減価償却累計額 | -2 | -2 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 380 | 376 |
減価償却累計額 | -315 | -339 |
工具 | 65 | 37 |
土地 | 938 | 938 |
リース資産 | 3 | 3 |
減価償却累計額 | 0 | -1 |
リース資産(純額) | 2 | 2 |
建設仮勘定 | 7 | 14 |
有形固定資産合計 | 2,717 | 2,613 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 56 | 55 |
意匠権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 69 | 44 |
電話加入権 | 7 | 7 |
無形固定資産合計 | 134 | 108 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 226 | 247 |
関係会社株式 | 3,900 | 3,900 |
関係会社出資金 | 236 | 259 |
長期貸付金 | 45 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 17 | 15 |
破産更生債権等 | 47 | 47 |
長期前払費用 | 12 | 5 |
繰延税金資産 | 272 | 233 |
その他 | 155 | 133 |
貸倒引当金 | -92 | -47 |
投資その他の資産合計 | 4,822 | 4,796 |
固定資産合計 | 7,673 | 7,517 |
資産合計 | 17,211 | 15,408 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,589 | 1,631 |
買掛金 | 1,086 | 748 |
短期借入金 | 290 | 290 |
リース債務 | 0 | 0 |
未払金 | 52 | 41 |
未払費用 | 216 | 145 |
未払法人税等 | 272 | 17 |
前受金 | 136 | 162 |
預り金 | 40 | 40 |
前受収益 | 1 | 1 |
賞与引当金 | 205 | 170 |
設備関係支払手形 | 51 | 8 |
その他 | 97 | 76 |
流動負債合計 | 5,040 | 3,335 |
固定負債 | | |
リース債務 | 2 | 1 |
退職給付引当金 | 692 | 610 |
役員退職慰労引当金 | 131 | 147 |
固定負債合計 | 825 | 759 |
負債合計 | 5,866 | 4,095 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,275 | 3,275 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,150 | 4,150 |
その他資本剰余金 | 868 | 868 |
資本剰余金合計 | 5,019 | 5,019 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 25 | 25 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 6 | 6 |
繰越利益剰余金 | 3,051 | 3,005 |
利益剰余金合計 | 3,082 | 3,037 |
自己株式 | -47 | -48 |
株主資本合計 | 11,330 | 11,284 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 13 | 29 |
繰延ヘッジ損益 | - | 0 |
評価・換算差額等合計 | 13 | 29 |
純資産合計 | 11,344 | 11,313 |
負債純資産合計 | 17,211 | 15,408 |