四半期報告書-第112期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/08/08 16:04
【資料】
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【項目】
39項目
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当第1四半期連結会計期間
(2019年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金7,6669,155
受取手形及び売掛金※ 23,267※ 12,712
リース投資資産1,4991,350
商品及び製品3853
仕掛品4,2525,469
原材料及び貯蔵品1,6701,678
その他534669
貸倒引当金△22△16
流動資産合計38,90631,074
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)3,3213,419
機械装置及び運搬具(純額)1,021996
工具、器具及び備品(純額)310304
土地10,55610,568
建設仮勘定622788
その他(純額)1215
有形固定資産合計15,84516,092
無形固定資産357370
投資その他の資産
投資有価証券8,6718,592
繰延税金資産6359
退職給付に係る資産332150
その他868866
貸倒引当金△289△289
投資その他の資産合計9,6469,379
固定資産合計25,85025,841
資産合計64,75656,916

(単位:百万円)
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当第1四半期連結会計期間
(2019年6月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金※ 1,570※ 1,259
短期借入金7,8495,349
1年内返済予定の長期借入金514480
未払費用7,5343,584
未払法人税等659117
前受金2,0202,908
賞与引当金227-
受注損失引当金121151
完成工事補償引当金555366
その他870789
流動負債合計21,92215,006
固定負債
長期借入金4,6274,651
繰延税金負債1,2671,289
再評価に係る繰延税金負債1,0951,095
退職給付に係る負債358207
資産除去債務224221
その他2727
固定負債合計7,5997,493
負債合計29,52222,499
純資産の部
株主資本
資本金18,58018,580
資本剰余金1,2731,273
利益剰余金14,54913,850
自己株式△1,077△1,278
株主資本合計33,32432,426
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金2,6212,669
繰延ヘッジ損益-△3
土地再評価差額金106106
為替換算調整勘定△759△727
退職給付に係る調整累計額△61△57
その他の包括利益累計額合計1,9071,988
非支配株主持分11
純資産合計35,23434,416
負債純資産合計64,75656,916