有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 40,554 | 39,248 |
受取手形及び売掛金 | 45,607 | 46,279 |
商品及び製品 | 11,282 | 11,702 |
仕掛品 | 3,835 | 4,254 |
原材料及び貯蔵品 | 6,284 | 7,126 |
その他 | 4,339 | 6,302 |
貸倒引当金 | -87 | -313 |
流動資産計 | 111,815 | 114,600 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 46,403 | 49,881 |
減価償却累計額 | -27,145 | -28,268 |
建物及び構築物(純額) | 19,257 | 21,613 |
機械装置及び運搬具 | 103,805 | 103,958 |
減価償却累計額 | -74,471 | -74,528 |
機械装置及び運搬具(純額) | 29,333 | 29,429 |
土地 | 9,599 | 9,489 |
リース資産 | 3,667 | 2,593 |
減価償却累計額 | -1,822 | -1,585 |
リース資産(純額) | 1,844 | 1,007 |
建設仮勘定 | 5,972 | 5,167 |
その他 | 25,948 | 25,346 |
減価償却累計額 | -23,681 | -22,955 |
その他(純額) | 2,266 | 2,391 |
有形固定資産合計 | 68,274 | 69,099 |
無形固定資産 | | |
のれん | 853 | 667 |
その他 | 2,034 | 1,934 |
無形固定資産合計 | 2,888 | 2,601 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 27,833 | 24,563 |
長期貸付金 | 41 | 32 |
出資金 | 12,740 | 11,652 |
退職給付に係る資産 | 5,284 | 4,892 |
繰延税金資産 | 3,057 | 3,164 |
その他 | 1,585 | 1,687 |
貸倒引当金 | -18 | -18 |
投資その他の資産合計 | 50,524 | 45,974 |
固定資産計 | 121,687 | 117,675 |
資産の部合計 | 233,502 | 232,275 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 18,022 | 18,663 |
電子記録債務 | 8,353 | 10,355 |
短期借入金 | 28,046 | 25,230 |
リース債務 | 1,282 | 707 |
未払法人税等 | 2,186 | 1,371 |
賞与引当金 | 2,109 | 2,286 |
課徴金引当金 | 249 | - |
その他 | 11,751 | 10,568 |
流動負債計 | 72,001 | 69,184 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 15,187 | 14,116 |
リース債務 | 537 | 217 |
繰延税金負債 | 6,281 | 5,379 |
退職給付に係る負債 | 6,843 | 6,338 |
役員退職慰労引当金 | 1,031 | 1,005 |
役員株式給付引当金 | 53 | 107 |
資産除去債務 | 101 | 101 |
その他 | 238 | 352 |
固定負債計 | 30,275 | 27,618 |
負債の部合計 | 102,276 | 96,802 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,754 | 4,758 |
資本剰余金 | 4,205 | 4,209 |
利益剰余金 | 78,790 | 88,412 |
自己株式 | -1,131 | -1,118 |
株主資本合計 | 86,619 | 96,261 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 12,087 | 10,083 |
繰延ヘッジ損益 | | |
為替換算調整勘定 | 3,519 | 12 |
退職給付に係る調整累計額 | 791 | 162 |
その他の包括利益累計額合計 | 16,397 | 10,258 |
新株予約権 | 167 | 161 |
非支配株主持分 | 28,041 | 28,791 |
純資産の部合計 | 131,226 | 135,472 |
負債・純資産合計 | 233,502 | 232,275 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,155 | 6,292 |
受取手形 | 20 | 16 |
売掛金 | 8,734 | 9,485 |
電子記録債権 | 1,413 | 1,413 |
商品及び製品 | 1,383 | 1,421 |
仕掛品 | 1,923 | 1,995 |
原材料及び貯蔵品 | 762 | 974 |
前払費用 | 109 | 93 |
関係会社短期貸付金 | 3,134 | 2,263 |
その他 | 2,515 | 3,788 |
貸倒引当金 | - | -176 |
流動資産計 | 27,153 | 27,568 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,897 | 2,987 |
構築物 | 346 | 342 |
機械及び装置 | 5,589 | 6,022 |
車両運搬具 | 14 | 13 |
工具 | 354 | 464 |
土地 | 2,608 | 2,608 |
建設仮勘定 | 874 | 1,153 |
有形固定資産合計 | 12,685 | 13,592 |
無形固定資産 | | |
設備利用権 | 9 | 9 |
のれん | 22 | 13 |
ソフトウエア | 198 | 144 |
特許権 | 85 | 78 |
無形固定資産合計 | 315 | 245 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 21,321 | 18,522 |
関係会社株式 | 27,441 | 27,143 |
出資金 | 216 | 216 |
関係会社出資金 | 12,269 | 12,269 |
前払年金費用 | 3,513 | 3,940 |
従業員長期貸付金 | 13 | 8 |
長期前払費用 | 10 | 6 |
その他 | 508 | 496 |
貸倒引当金 | -8 | -7 |
投資その他の資産合計 | 65,285 | 62,596 |
固定資産計 | 78,286 | 76,434 |
資産の部合計 | 105,439 | 104,002 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,039 | 5,459 |
電子記録債務 | 1,251 | 1,465 |
短期借入金 | 14,180 | 10,692 |
未払金 | 496 | 542 |
未払費用 | 527 | 543 |
未払法人税等 | 181 | 351 |
前受金 | 1 | 35 |
預り金 | 199 | 211 |
賞与引当金 | 792 | 820 |
その他 | 513 | 598 |
流動負債計 | 23,184 | 20,720 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,478 | 6,063 |
役員退職慰労引当金 | 911 | 944 |
役員株式給付引当金 | 53 | 107 |
資産除去債務 | 49 | 48 |
繰延税金負債 | 4,984 | 3,538 |
その他 | 1 | 4 |
固定負債計 | 13,480 | 10,705 |
負債の部合計 | 36,664 | 31,425 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,754 | 4,758 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,856 | 3,860 |
その他資本剰余金 | 286 | 286 |
資本剰余金合計 | 4,143 | 4,147 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 418 | 418 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 193 | 192 |
別途積立金 | 40,648 | 46,248 |
繰越利益剰余金 | 8,416 | 8,549 |
利益剰余金合計 | 49,677 | 55,408 |
自己株式 | -1,131 | -1,118 |
株主資本合計 | 57,443 | 63,195 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 11,163 | 9,220 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,163 | 9,220 |
新株予約権 | 167 | 161 |
純資産の部合計 | 68,775 | 72,576 |
負債・純資産合計 | 105,439 | 104,002 |