6473 ジェイテクト

6473
2024/04/24
時価
4884億円
PER 予
12.2倍
2010年以降
赤字-533.04倍
(2010-2023年)
PBR
0.67倍
2010年以降
0.39-1.87倍
(2010-2023年)
配当 予
2.53%
ROE 予
5.53%
ROA 予
2.61%
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有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月26日 14:50
【資料】
有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
売上高1,157,5941,017,071
売上原価949,639887,564
売上総利益207,955129,507
販売費
及び一般管理費
荷造運搬費17,64815,458
販売手数料2,1161,840
広告宣伝費2,1491,622
製品保証引当金繰入額4,1932,819
役員報酬2,0082,096
給料及び手当33,90127,372
賞与7,8176,637
役員賞与引当金繰入額613272
福利厚生費6,4166,766
退職給付引当金繰入額1,0801,444
役員退職慰労引当金繰入額784772
地代家賃3,8052,316
減価償却費3,6203,419
租税公課4,8382,572
通信費1,0451,021
交通費4,1933,624
交際費875751
機械計算費2,0451,497
のれん償却額499439
貸倒引当金繰入額63
研究開発費9,52110,026
その他21,12814,303
販売費及び一般管理費合計130,305107,137
営業利益77,65022,370
営業外収益
受取利息1,4931,484
受取配当金1,1341,305
固定資産賃貸料1,016897
その他1,8872,223
営業外収益合計5,5325,910
営業外費用
支払利息4,5473,654
持分法による投資損失4532,204
為替差損3,2098,056
その他2,0763,255
営業外費用合計10,28617,171
経常利益72,89611,109
特別利益
過年度損益修正益367
固定資産売却益235142
有価証券売却益310
貸倒引当金戻入額166
反ダンピング税過年度還付額140
その他51
特別利益合計485650
特別損失
固定資産除却損1,3852,217
減損損失7264,139
たな卸資産評価損890
有価証券評価損27134
投資損失引当金繰入額364
製品保証引当金繰入額3,983358
反ダンピング税過年度精算額224
事業構造改善費用2,406
その他6588
特別損失合計6,35411,100
税引前当期純利益67,026660
法人税22,6616,165
法人税等調整額-1,8665,732
法人税等合計20,79511,897
少数株主利益2,784716
当期純利益又は当期純損失(△)43,446-11,954

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
売上高
製品売上高654,204562,672
商品売上高28,97125,789
売上高合計683,176588,461
売上原価
商品期首たな卸高619793
製品期首たな卸高9,86410,428
当期商品仕入高26,63524,282
当期製品製造原価570,623516,388
合計607,742551,892
他勘定振替高10
商品期末たな卸高7931,040
製品期末たな卸高10,4288,948
売上原価合計596,519541,904
売上総利益86,65646,557
販売費
及び一般管理費
荷造運搬費13,42211,627
販売手数料1,6001,418
広告宣伝費372303
製品保証引当金繰入額2,3061,194
役員報酬409410
給料及び手当9,0609,113
賞与4,3463,230
役員賞与引当金繰入額180
福利厚生費2,3962,393
退職給付引当金繰入額662907
役員退職慰労引当金繰入額526526
地代家賃1,3001,146
減価償却費9541,224
租税公課1,273972
通信費177182
交通費1,7221,370
交際費311237
機械計算費1,4751,003
諸会費101103
研究開発費6,1145,148
寄付金11381
貸倒引当金繰入額02
その他4,7044,198
販売費及び一般管理費合計53,53346,798
営業利益又は営業損失(△)33,123-240
営業外収益
受取利息304162
有価証券利息109147
受取配当金6,3239,597
固定資産賃貸料1,3151,267
雑収入669379
営業外収益合計8,72211,553
営業外費用
支払利息9941,165
社債利息265212
貸与資産減価償却費427487
為替差損2,6543,381
雑支出327415
営業外費用合計4,6705,662
経常利益37,1755,650
特別利益
固定資産売却益4419
有価証券売却益0
貸倒引当金戻入額414
投資損失引当金戻入額900
特別利益合計86923
特別損失
固定資産除却損1,017943
減損損失2423,174
たな卸資産評価損688
有価証券売却損12
有価証券評価損2778
関係会社株式評価損12,531
関係会社出資金評価損112
投資損失引当金繰入額672
製品保証引当金繰入額3,547385
特別損失合計5,52017,914
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)31,742-11,340
法人税11,00050
法人税等調整額-1,712296
法人税等合計9,287346
当期純利益又は当期純損失(△)22,454-11,687