有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 13:04
【資料】
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【項目】
152項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価減1,187百万円1,303百万円
未払費用(賞与)346 〃285 〃
繰越欠損金- 〃135 〃
減損損失567 〃509 〃
入会金評価損59 〃59 〃
その他554 〃377 〃
繰延税金資産小計2,713百万円2,668百万円
評価性引当額△787 〃△794 〃
繰延税金資産合計1,926百万円1,874百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△914百万円△497百万円
前払年金費用△56 〃△58 〃
その他△0 〃△5 〃
繰延税金負債合計△970百万円△560百万円
繰延税金資産純額956百万円1,313百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)

法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
住民税均等割等0.8%30.1%
交際費等永久に損金に算入されない項目0.8%38.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.4%△41.5%
役員賞与引当金-%0.7%
評価性引当額の増減0.2%5.1%
法人税額の特別控除等△0.3%4.8%
その他△0.4%△0.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率31.3%67.5%