訂正有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2017年7月31日 14:27
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 11,337,271 | 8,899,844 |
売上原価 | 8,996,790 | 7,207,524 |
売上総利益 | 2,340,480 | 1,692,319 |
販売費及び一般管理費 | 2,241,721 | 2,301,345 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 98,758 | -609,025 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 3,873 | 4,129 |
為替差益 | 69,845 | - |
受取技術料 | 10,278 | 20,740 |
受取賃貸料 | 13,882 | 14,013 |
受取補償金 | - | 46,093 |
保険返戻金 | - | 42,046 |
助成金収入 | - | 24,814 |
その他 | 63,033 | 37,315 |
営業外収益計 | 160,912 | 189,153 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 76,482 | 76,424 |
持分法による投資損失 | 49,046 | 22,165 |
その他 | 10,054 | 8,201 |
営業外費用計 | 135,583 | 106,792 |
経常利益又は経常損失(△) | 124,088 | -526,664 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 12,898 | 2,268 |
関係会社出資金売却益 | - | 10,422 |
特別利益計 | 12,898 | 12,690 |
特別損失 | ||
工場移転費用 | 26,119 | - |
減損損失 | - | 162,754 |
特別損失計 | 26,119 | 162,754 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 110,866 | -676,728 |
法人税 | 32,188 | 9,157 |
法人税等調整額 | -3,840 | 3,781 |
法人税等合計 | 28,347 | 12,938 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 82,518 | -689,667 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 82,518 | -689,667 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,034,001 | 8,100,381 |
売上原価 | 8,095,815 | 6,768,759 |
売上総利益 | 1,938,186 | 1,331,622 |
販売費及び一般管理費 | 1,841,041 | 1,842,181 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 97,145 | -510,559 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 107,334 | 3,091 |
受取技術料 | 34,636 | 47,049 |
受取補償金 | - | 46,093 |
保険返戻金 | - | 42,046 |
助成金収入 | - | 24,814 |
為替差益 | 59,486 | - |
その他 | 84,899 | 64,491 |
営業外収益計 | 286,357 | 227,587 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 76,482 | 76,424 |
為替差損 | - | 16,054 |
その他 | 9,179 | 4,437 |
営業外費用計 | 85,661 | 96,916 |
経常利益又は経常損失(△) | 297,842 | -379,889 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 9,106 | 451 |
特別利益計 | 9,106 | 451 |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 162,754 |
関係会社出資金売却損 | - | 1,868 |
特別損失計 | - | 164,622 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 306,948 | -544,060 |
法人税 | 31,202 | 3,840 |
法人税等合計 | 31,202 | 3,840 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 275,746 | -547,900 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 5,239 | -34,139 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 744,391 | 756,886 |
賞与引当金繰入額 | 43,668 | 37,881 |
退職給付費用 | 63,970 | 62,144 |
製品保証引当金繰入額 | 38,830 | 66,658 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 38,396 | 95,233 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 511,301 | 481,421 |
賞与引当金繰入額 | 18,827 | 18,256 |
減価償却費 | 68,771 | 65,943 |
製品保証引当金繰入額 | 38,830 | 66,658 |
支払手数料 | 141,463 | 149,020 |
販売手数料 | 167,228 | 121,446 |