有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 12,665,960 | 9,192,374 |
売上原価 | 9,997,786 | 7,518,603 |
売上総利益 | 2,668,173 | 1,673,771 |
販売費及び一般管理費 | 2,375,643 | 2,346,826 |
営業利益又は営業損失(△) | 292,530 | -673,055 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 3,697 | 3,293 |
持分法による投資利益 | - | 5,945 |
為替差益 | - | 16,403 |
受取技術料 | 14,701 | 3,861 |
受取賃貸料 | 13,409 | 13,585 |
付加価値税還付金 | - | 8,161 |
その他 | 30,997 | 29,174 |
営業外収益計 | 62,806 | 80,425 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 74,883 | 80,851 |
持分法による投資損失 | 13,063 | - |
為替差損 | 14,412 | - |
その他 | 4,470 | 7,734 |
営業外費用計 | 106,829 | 88,585 |
経常利益又は経常損失(△) | 248,506 | -681,215 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 26,344 | 45,148 |
受取保険金 | 50,000 | 30,000 |
特別利益計 | 76,344 | 75,148 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 7 | - |
子会社清算損 | 50,436 | 3,365 |
損害賠償金 | - | 43,126 |
過年度決算訂正関連費用 | 166,652 | - |
特別損失計 | 217,096 | 46,492 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 107,755 | -652,558 |
法人税 | 53,653 | 74,389 |
法人税等調整額 | 7,858 | 6,611 |
法人税等合計 | 61,511 | 81,000 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 46,243 | -733,559 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 46,243 | -733,559 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 11,006,018 | 7,596,590 |
売上原価 | 8,963,390 | 6,556,113 |
売上総利益 | 2,042,628 | 1,040,477 |
販売費及び一般管理費 | 1,905,822 | 1,848,100 |
営業利益又は営業損失(△) | 136,806 | -807,623 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 2,658 | 12,781 |
受取技術料 | 31,793 | 21,102 |
受取賃貸料 | 19,043 | 19,219 |
為替差益 | - | 5,908 |
その他 | 43,121 | 40,166 |
営業外収益計 | 96,616 | 99,179 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 75,666 | 80,851 |
為替差損 | 12,266 | - |
その他 | 2,892 | 4,945 |
営業外費用計 | 90,825 | 85,796 |
経常利益又は経常損失(△) | 142,596 | -794,240 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 20,406 | 709 |
受取保険金 | 50,000 | 30,000 |
特別利益計 | 70,406 | 30,709 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 7 | - |
過年度決算訂正関連費用 | 166,652 | - |
投資有価証券評価損 | - | 64,666 |
損害賠償金 | - | 43,126 |
特別損失計 | 166,660 | 107,792 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 46,343 | -871,323 |
法人税 | 3,865 | 3,840 |
法人税等合計 | 3,865 | 3,840 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 42,477 | -875,163 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 180,128 | 77,895 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 769,795 | 814,018 |
賞与引当金繰入額 | 40,311 | 48,255 |
退職給付費用 | 66,860 | 58,486 |
製品保証引当金繰入額 | 56,491 | 11,178 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 133,431 | 84,255 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 485,273 | 533,394 |
賞与引当金繰入額 | 15,954 | 21,562 |
減価償却費 | 68,041 | 59,613 |
製品保証引当金繰入額 | 56,491 | 11,178 |
支払手数料 | 164,250 | 193,418 |
販売手数料 | 224,921 | 106,269 |