6255 エヌ・ピー・シー

6255
2024/04/23
時価
200億円
PER 予
13.33倍
2010年以降
赤字-82.65倍
(2010-2023年)
PBR
2.32倍
2010年以降
0.63-5.91倍
(2010-2023年)
配当 予
0.77%
ROE 予
17.38%
ROA 予
10.38%
資料
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第2四半期業績予想と実績値との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ

【提出】
2019年4月10日 15:05
【資料】
第2四半期業績予想と実績値との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ
【修正】
  • 業績
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2018年9月1日
至 2019年2月28日
業績予想の修正について
売上高
前回予想1,839
予想2,039
増減額200
増減率+10.9%
前期実績3,409
営業利益
前回予想-17
予想240
増減額257
増減率
前期実績411
経常利益
前回予想-46
予想240
増減額286
増減率
前期実績380
親会社株主に帰属する当期純利益
前回予想-51
予想228
増減額279
増減率
前期実績346
1株当たり当期純利益
前回予想-2.35
予想10.37
前期実績15.72
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2018年9月1日
至 2019年2月28日
業績予想の修正について
売上高
前回予想7,002
予想6,762
増減額-240
増減率-3.4%
前期実績6,444
営業利益
前回予想534
予想621
増減額87
増減率+16.3%
前期実績506
経常利益
前回予想491
予想592
増減額101
増減率+20.6%
前期実績458
親会社株主に帰属する当期純利益
前回予想428
予想542
増減額114
増減率+26.6%
前期実績410
1株当たり当期純利益
前回予想19.43
予想24.59
前期実績18.62
個別 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2018年9月1日
至 2019年2月28日
業績予想の修正について
売上高
前回予想1,829
予想2,008
増減額179
増減率+9.8%
前期実績3,404
営業利益
前回予想-17
予想230
増減額247
増減率
前期実績527
経常利益
前回予想-46
予想228
増減額274
増減率
前期実績369
当期純利益
前回予想-48
予想217
増減額265
増減率
前期実績334
1株当たり当期純利益
前回予想-2.21
予想9.85
前期実績15.18
個別 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2018年9月1日
至 2019年2月28日
業績予想の修正について
売上高
前回予想6,986
予想6,724
増減額-262
増減率-3.8%
前期実績6,433
営業利益
前回予想521
予想597
増減額76
増減率+14.6%
前期実績478
経常利益
前回予想478
予想567
増減額89
増減率+18.6%
前期実績435
当期純利益
前回予想422
予想521
増減額99
増減率+23.5%
前期実績392
1株当たり当期純利益
前回予想19.14
予想23.64
前期実績17.81

業績予想修正の理由

第2四半期累計期間の業績予想と実績値との差異の理由装置関連事業におきまして、太陽電池製造装置の部品販売が当初の予想を上回って増加した結果、売上高は前回発表予想を上回る結果となりました。利益面では、前回発表予想では赤字となる見込みでしたが、太陽電池製造装置の部品販売が当初の予想を上回ったことによる増益や原価低減により、前回発表予想を大幅に上回って黒字となりました。なお、連結業績及び個別業績とも同一の理由によるものであります。通期業績予想の修正の理由売上高につきましては、装置関連事業の自動化・省力化装置における顧客の大型プロジェクトの進行に時間を要しており、前回発表予想から若干の売上減となる見込みです。
利益面では、減収に伴う利益減はあるものの、太陽電池製造装置関連の販売が引き続き好調に推移して利益をカバーすることから、前回発表予想を上回る見込みです。なお、連結業績及び個別業績予想とも同一の理由によるものであります。(注)上記予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。