有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 32,752 | 38,955 |
受取手形及び売掛金 | 92,700 | 68,308 |
たな卸資産 | 33,979 | - |
製品 | - | 2,321 |
仕掛品 | - | 4,351 |
原材料及び貯蔵品 | - | 25,837 |
繰延税金資産 | 3,050 | 2,191 |
その他 | 5,620 | 2,636 |
貸倒引当金 | -79 | -60 |
流動資産合計 | 168,023 | 144,543 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 30,967 | 30,529 |
減価償却累計額 | -16,607 | -17,153 |
建物及び構築物(純額) | 14,359 | 13,376 |
機械装置及び運搬具 | 83,368 | 81,702 |
減価償却累計額 | -64,843 | -65,451 |
機械装置及び運搬具(純額) | 18,525 | 16,250 |
工具 | 39,871 | 38,766 |
減価償却累計額 | -32,869 | -32,151 |
工具 | 7,002 | 6,614 |
土地 | 5,943 | 5,903 |
建設仮勘定 | 918 | 457 |
有形固定資産合計 | 46,749 | 42,602 |
無形固定資産 | 2,906 | 2,684 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 278 | 257 |
繰延税金資産 | 467 | 438 |
前払年金費用 | 4,077 | 4,239 |
その他 | 850 | 626 |
貸倒引当金 | -77 | -106 |
投資その他の資産合計 | 5,595 | 5,456 |
固定資産合計 | 55,251 | 50,743 |
資産合計 | 223,275 | 195,286 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 47,635 | 29,111 |
短期借入金 | 8,691 | 7,242 |
未払費用 | 3,399 | 3,118 |
未払法人税等 | 7,725 | 543 |
賞与引当金 | 1,880 | 1,649 |
その他 | 7,183 | 3,735 |
流動負債合計 | 76,516 | 45,401 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,250 | - |
繰延税金負債 | 3,102 | 2,330 |
退職給付引当金 | 420 | 839 |
その他 | 299 | 258 |
固定負債合計 | 5,072 | 3,429 |
負債合計 | 81,589 | 48,830 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 39,890 | 39,890 |
資本剰余金 | 43,252 | 43,252 |
利益剰余金 | 68,953 | 75,904 |
自己株式 | -67 | -86 |
株主資本合計 | 152,028 | 158,960 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 0 | -2 |
為替換算調整勘定 | -10,342 | -12,501 |
評価・換算差額等合計 | -10,342 | -12,503 |
純資産合計 | 141,686 | 146,456 |
負債純資産合計 | 223,275 | 195,286 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,084 | 24,174 |
受取手形 | 853 | 722 |
売掛金 | 89,823 | 66,116 |
材料支給債権 | 15,216 | 6,047 |
商品及び製品 | 1,885 | 1,100 |
原材料 | 14,131 | - |
仕掛品 | 4,305 | 3,867 |
貯蔵品 | 884 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 18,800 |
前払費用 | 24 | 43 |
繰延税金資産 | 2,901 | 1,990 |
未収入金 | 1,598 | 615 |
その他 | 29 | 23 |
貸倒引当金 | -28 | -21 |
流動資産合計 | 145,709 | 123,479 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 17,371 | 17,406 |
減価償却累計額 | -9,513 | -9,911 |
建物(純額) | 7,857 | 7,495 |
構築物 | 1,165 | 1,199 |
減価償却累計額 | -706 | -739 |
構築物(純額) | 458 | 459 |
機械及び装置 | 61,417 | 60,995 |
減価償却累計額 | -49,220 | -51,027 |
機械及び装置(純額) | 12,196 | 9,967 |
車両運搬具 | 535 | 537 |
減価償却累計額 | -423 | -422 |
車両運搬具(純額) | 111 | 114 |
工具 | 27,408 | 27,288 |
減価償却累計額 | -23,211 | -23,622 |
工具 | 4,197 | 3,666 |
土地 | 5,489 | 5,489 |
建設仮勘定 | 221 | 192 |
有形固定資産合計 | 30,531 | 27,384 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 4 | 3 |
ソフトウエア | 2,242 | 2,063 |
施設利用権 | 22 | 19 |
電話加入権 | 30 | 30 |
無形固定資産合計 | 2,299 | 2,116 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 68 | 58 |
関係会社株式 | 19,469 | 19,458 |
関係会社出資金 | 16,553 | 15,618 |
長期前払費用 | 267 | 92 |
前払年金費用 | 4,077 | 4,239 |
その他 | 249 | 246 |
貸倒引当金 | -77 | -106 |
投資その他の資産合計 | 40,608 | 39,607 |
固定資産合計 | 73,439 | 69,109 |
資産合計 | 219,148 | 192,589 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,529 | 1,838 |
買掛金 | 46,225 | 30,720 |
短期借入金 | 6,111 | 5,992 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,580 | 1,250 |
未払金 | 3,026 | 1,467 |
未払費用 | 2,625 | 2,146 |
未払法人税等 | 7,431 | 244 |
賞与引当金 | 1,620 | 1,505 |
設備関係支払手形 | 992 | 276 |
その他 | 1,283 | 834 |
流動負債合計 | 75,426 | 46,276 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,250 | - |
繰延税金負債 | 1,121 | 1,309 |
その他 | 299 | 258 |
固定負債合計 | 2,670 | 1,568 |
負債合計 | 78,097 | 47,844 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 39,890 | 39,890 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 42,250 | 42,250 |
資本剰余金合計 | 42,250 | 42,250 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,505 | 1,505 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 421 | 423 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 128 | 90 |
繰越利益剰余金 | 56,938 | 60,674 |
利益剰余金合計 | 58,993 | 62,693 |
自己株式 | -67 | -86 |
株主資本合計 | 141,066 | 144,747 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -15 | -2 |
評価・換算差額等合計 | -15 | -2 |
純資産合計 | 141,051 | 144,745 |
負債純資産合計 | 219,148 | 192,589 |