6144 西部電機

6144
2024/04/18
時価
262億円
PER 予
13.78倍
2010年以降
5.26-29.12倍
(2010-2023年)
PBR
0.89倍
2010年以降
0.24-0.98倍
(2010-2023年)
配当 予
2.31%
ROE 予
6.48%
ROA 予
3.82%
資料
Link
CSV,JSON

業績予想の修正に関するお知らせ

【提出】
2019年10月31日 14:00
【資料】
業績予想の修正に関するお知らせ
【修正】
  • 業績
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想9,750
予想10,604
増減額854
増減率+8.8%
前期実績10,325
営業利益
前回予想360
予想756
増減額396
増減率+110%
前期実績660
経常利益
前回予想395
予想814
増減額419
増減率+106.1%
前期実績704
親会社株主に帰属する当期純利益
前回予想275
予想404
増減額129
増減率+46.9%
前期実績459
1株当たり当期純利益
前回予想18.15
予想26.7
前期実績30.31
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想22,200
予想24,000
増減額1,800
増減率+8.1%
前期実績29,299
営業利益
前回予想1,480
予想2,290
増減額810
増減率+54.7%
前期実績3,198
経常利益
前回予想1,560
予想2,410
増減額850
増減率+54.5%
前期実績3,328
親会社株主に帰属する当期純利益
前回予想1,080
予想1,500
増減額420
増減率+38.9%
前期実績2,283
1株当たり当期純利益
前回予想71.29
予想99.01
前期実績150.71

業績予想修正の理由

当第2四半期連結累計期間の業績につきまして、売上高は、搬送機械、産業機械で前年同期に比べ増加した一方、精密機械は米中貿易摩擦などの影響により減少しましたが、サービスメンテの強化や、高精密研削加工機械等が健闘し、当初見込みを上回ることができ、全体としては、当初見込み及び前年同期実績を若干上回る実績となりました。
また、営業利益、経常利益は、搬送機械を中心にした売上高の増加や、産業機械や精密機械でコストダウン、経費の削減が進んだことにより、前年を上回るとともに、当初予想を大幅に上回りました。
これに伴い、親会社株主に帰属する当期純利益においては、投資有価証券の評価損等がありましたものの、当初予想に比べ46.9%の増加となりました。
なお、通期の業績予想につきましても、上記実績並びに、営業見通しをもとに売上高及び各利益を見直しております。
(注)本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。