有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 30,298,745 | 28,457,498 |
売上原価 | 23,570,420 | 22,276,033 |
売上総利益 | 6,728,324 | 6,181,465 |
販売費及び一般管理費 | 6,427,339 | 6,134,309 |
全事業営業利益 | 300,984 | 47,155 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 64,084 | 63,783 |
受取配当金 | 33,415 | 38,824 |
為替差益 | - | 124,703 |
受取保険金 | 67,587 | 256,289 |
その他 | 148,049 | 140,050 |
営業外収益計 | 313,138 | 623,651 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 128,642 | 127,493 |
為替差損 | 127,021 | - |
支払補償費 | - | 88,516 |
支払手数料 | 44,537 | - |
その他 | 96,991 | 73,062 |
営業外費用計 | 397,192 | 289,072 |
当期経常利益 | 216,931 | 381,733 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 33,426 | 4,947 |
投資有価証券売却益 | 30,324 | 878 |
退職給付信託設定益 | 248,548 | - |
特別利益計 | 312,299 | 5,826 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 13,358 | 11,983 |
固定資産除却損 | 1,048 | 6,506 |
減損損失 | 77,317 | 13,419 |
事業移管損失 | - | 116,759 |
製品補償費用 | 234,302 | - |
特別損失計 | 326,027 | 148,669 |
税引前当年度純利益 | 203,203 | 238,890 |
法人税 | 189,146 | 302,713 |
過年度法人税等 | 30,821 | - |
法人税等調整額 | 67,301 | 84,609 |
法人税等合計 | 287,269 | 387,322 |
四半期純損失(△) | -84,065 | -148,431 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 214,128 | 327,483 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -298,193 | -475,914 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 23,892,951 | 21,580,618 |
売上原価 | 20,264,679 | 18,659,579 |
売上総利益 | 3,628,271 | 2,921,039 |
販売費及び一般管理費 | 3,796,671 | 3,505,872 |
全事業営業損失(△) | -168,399 | -584,832 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 298,104 | 388,955 |
為替差益 | - | 6,696 |
受取保険金 | 67,587 | 256,289 |
その他 | 137,873 | 114,667 |
営業外収益計 | 503,566 | 766,608 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 71,634 | 70,025 |
為替差損 | 114,263 | - |
支払手数料 | 44,537 | - |
支払補償費 | - | 88,516 |
その他 | 104,101 | 98,792 |
営業外費用計 | 334,536 | 257,335 |
経常利益又は経常損失(△) | 629 | -75,559 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 950 | 2,402 |
投資有価証券売却益 | 30,324 | 111 |
関係会社株式売却益 | 187,266 | - |
退職給付信託設定益 | 248,548 | - |
特別利益計 | 467,090 | 2,514 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 821 | 5,238 |
減損損失 | 11,990 | - |
関係会社債権放棄損 | 167,138 | - |
製品補償費用 | 234,302 | - |
特別損失計 | 414,252 | 5,238 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 53,467 | -78,283 |
法人税 | 44,171 | 51,901 |
法人税等還付税額 | -47,065 | - |
法人税等調整額 | 44,524 | 58,944 |
法人税等合計 | 41,630 | 110,845 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 11,837 | -189,129 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 144,216 | -31,158 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当及び福利費 | 2,032,195 | 1,976,279 |
賞与引当金繰入額 | 88,710 | 70,696 |
退職給付費用 | 72,030 | 57,824 |
研究開発費 | 1,825,647 | 1,716,300 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,825,647 | 1,716,300 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 711,154 | 653,842 |
賞与引当金繰入額 | 88,710 | 70,696 |
減価償却費 | 48,441 | 58,239 |
研究開発費 | 1,579,458 | 1,470,398 |
貸倒引当金繰入額 | -402 | -10,639 |