有価証券報告書-第50期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/27 15:00
【資料】
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【項目】
138項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2023年12月31日)
当事業年度
(2024年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税50百万円57百万円
棚卸資産評価損4748
減損損失132132
貸倒引当金3438
退職給付引当金8278
関係会社株式評価損2521
関係会社出資金評価損6969
その他1417
繰延税金資産合計457464
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△117△115
その他有価証券評価差額金△140△257
繰延税金負債合計△258△372
繰延税金資産の純額19891

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2023年12月31日)
当事業年度
(2024年12月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△10.7△1.1
交際費等永久に損金に算入されない項目3.70.2
租税特別措置法による税額控除△0.3△0.1
その他0.10.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率23.329.6