有価証券報告書-第62期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/29 15:10
【資料】
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【項目】
121項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
①流動の部
繰延税金資産
賞与引当金82百万円84百万円
未払事業税174
貸倒引当金338
その他5349
評価性引当額△27△10
繰延税金資産合計159136
繰延税金負債
未収事業税123
繰延税金負債合計123
繰延税金資産の純額146133
②固定の部
繰延税金資産
退職給付引当金6461
ゴルフ会員権評価損3535
関係会社株式評価損320320
未払役員退職慰労金3315
減損損失20059
その他410
評価性引当額△446△433
繰延税金資産合計21269
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金121115
その他有価証券評価差額金385500
繰延税金負債合計506615
繰延税金資産の純額△294△546

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
法定実効税率30.8%30.8%
(調整)
損金又は益金に永久に算入されない項目△15.8△7.3
住民税均等割額0.70.5
税額控除△1.8△1.6
評価性引当額△6.6△1.3
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.80.0
その他0.7△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率8.820.8