有価証券報告書-第71期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

【提出】
2022/04/27 14:54
【資料】
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【項目】
132項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年1月31日)
当事業年度
(2022年1月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損16,637千円15,323千円
土地152,463152,463
投資有価証券評価損6,1606,160
関係会社株式評価損478,036478,036
賞与引当金3,3495,278
未払事業税1,5223,319
退職給付引当金3,4943,262
役員退職慰労引当金92,36895,905
繰越欠損金261,016252,326
減価償却超過額41,74838,402
その他4,6564,142
繰延税金資産小計1,061,4541,054,621
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△261,016△252,326
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△800,438△802,295
評価性引当額△1,061,454△1,054,621
繰延税金資産合計
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金272785
繰延税金負債合計272785
繰延税金負債の純額272785


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2021年1月31日)
当事業年度
(2022年1月31日)
法定実効税率%30.5%
(調整)
住民税均等割13.6
交際費等永久に損金に算入されない項目8.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.3
評価性引当金の増減△18.1
その他0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.7

(注) 前事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため、内訳については記載しておりません。