有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 12:06
【資料】
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【項目】
131項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金94,142千円130,904千円
未払事業税5,092317
賞与引当金4,9234,466
退職給付引当金1,4141,726
貸倒引当金繰入額21,68619,022
関係会社株式評価損84,33284,332
その他4,0375,096
繰延税金資産小計215,629245,867
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△94,142△130,904
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△121,487△114,963
評価性引当額△215,629△245,867
繰延税金資産合計--
繰延税金負債--
繰延税金負債合計--
繰延税金資産(負債)の純額--

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%税引前当期純損失を計上したため、当該事項は記載しておりません
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目△0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目20.9
住民税均等割△0.2
評価性引当額の増減0.6
繰越欠損金の控除△39.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率12.6