有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 17:00
【資料】
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【項目】
137項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金3,814千円4,146千円
退職給付引当金11,19412,506
繰越欠損金1,049,493935,766
減損損失25,54042,357
その他18,08721,817
繰延税金資産小計1,108,1301,016,594
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△1,049,493△935,766
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△58,636△80,828
評価性引当額小計△1,108,130△1,016,594
繰延税金資産合計

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。