有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/28 14:08
【資料】
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【項目】
77項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成27年3月31日)
当事業年度
(平成28年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金463,246千円507,488千円
減損損失68,814 〃66,567 〃
役員退職慰労引当金33,459 〃22,377 〃
仕掛品64,367 〃62,490 〃
ゴルフ会員権3,824 〃1,372 〃
賞与引当金2,020 〃1,171 〃
製品保証引当金9,396 〃16,738 〃
未払事業税1,676 〃2,202 〃
その他5,841 〃5,058 〃
繰延税金資産小計652,647千円685,467千円
評価性引当額△652,647 〃△685,467 〃
繰延税金資産合計―千円―千円
繰延税金負債
繰延税金負債合計―千円―千円
繰延税金資産の純額―千円―千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度においては、税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。