有価証券報告書

【提出】
2021/06/29 16:03
【資料】
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【項目】
142項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金144,396百万円159,485百万円
会社分割等による関係会社株式96,40398,120
繰越欠損金6,34732,639
退職給付引当金33,37331,913
棚卸資産評価損27,15122,430
投資有価証券評価損64,16415,788
みなし配当10,1939,952
減価償却超過額3,7293,303
受注工事損失引当金1,9081,533
残工事見積計上額2,918648
その他66,43280,633
繰延税金資産小計457,014456,444
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△530△8,242
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△101,407△97,954
評価性引当額小計△101,937△106,196
繰延税金資産合計355,077350,248
繰延税金負債
退職給付信託設定損益等△43,537△41,704
その他有価証券評価差額金△7,592△30,471
固定資産圧縮積立金△25,630△27,761
特定事業再編投資損失準備金△10,574△8,465
その他△8,102△3,937
繰延税金負債合計△95,435△112,338
繰延税金資産(負債)の純額259,641237,909

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率税引前当期純損失を計上して30.5%
(調整)いるため、注記を省略して
永久に損金に算入されない項目いる。△1.2
受取配当金益金不算入△39.6
評価性引当額4.4
外国税額0.1
その他△1.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率△7.5