有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/25 16:22
【資料】
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【項目】
132項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2017年3月31日)
当事業年度
(2018年3月31日)
繰延税金資産
未払費用31,354百万円59,245百万円
製品保証引当金8,669百万円15,743百万円
株式評価損9,695百万円9,690百万円
退職給付引当金繰入限度超過7,404百万円7,161百万円
固定資産の減価償却費等8,589百万円6,005百万円
賞与引当金4,839百万円4,784百万円
貸倒引当金繰入限度超過1,418百万円1,241百万円
繰延費用860百万円1,464百万円
たな卸資産352百万円1,583百万円
未払事業税31百万円2,323百万円
その他538百万円3,290百万円
繰延税金資産 小計73,749百万円112,529百万円
評価性引当額△14,962百万円△13,717百万円
繰延税金資産 合計58,787百万円98,812百万円
繰延税金負債
前払年金費用△3,470百万円△3,016百万円
その他有価証券評価差額金△2,264百万円△1,232百万円
圧縮積立金△435百万円△435百万円
その他△1百万円△0百万円
繰延税金負債 合計△6,170百万円△4,683百万円
繰延税金資産の純額52,617百万円94,129百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2017年3月31日)
当事業年度
(2018年3月31日)
法定実効税率30.7%30.7%
(調整)
過年度法人税等修正0.1%1.1%
交際費等損金不算入0.1%0.1%
評価性引当額△0.2%△0.7%
配当金益金不算入△1.7%△3.0%
試験研究費税額控除△7.0%△10.1%
その他△0.6%△0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率21.4%17.4%