有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 9:45
【資料】
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【項目】
127項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
たな卸資産評価損321百万円722百万円
有価証券評価損1,4881,453
賞与引当金295280
訴訟損失引当金96-
退職給付引当金412410
減損損失370357
減価償却超過額441399
ソフトウエア開発費4,6504,603
製品補償損失引当金452384
繰越欠損金-1,307
その他790544
繰延税金資産小計9,32110,463
評価性引当額△2,356△7,894
繰延税金資産合計6,9642,569
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△838△2,194
その他-△8
繰延税金負債合計△838△2,203
繰延税金資産の純額6,126百万円366百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.4%30.4%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目9.2△7.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△280.4144.2
外国源泉税17.0△73.1
評価性引当額64.5△835.5
その他△22.013.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率△181.3%△728.2%