有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 16:36
【資料】
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【項目】
147項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
(繰延税金資産)
たな卸資産評価損168百万円161百万円
賞与引当金145百万円143百万円
未払法定福利費22百万円21百万円
繰越外国税額控除30百万円1百万円
未払事業税20百万円20百万円
役員退職慰労引当金13百万円16百万円
投資有価証券評価損18百万円18百万円
関係会社株式評価損247百万円247百万円
ゴルフ会員権評価損11百万円11百万円
減損損失23百万円16百万円
減価償却費136百万円127百万円
資産除去債務22百万円22百万円
退職給付引当金14百万円15百万円
その他54百万円85百万円
繰延税金資産小計930百万円909百万円
評価性引当額△695百万円△907百万円
繰延税金資産合計235百万円2百万円
(繰延税金負債)
未収配当金△2百万円△2百万円
その他有価証券評価差額金△94百万円△69百万円
その他△0百万円△0百万円
繰延税金負債合計△97百万円△72百万円
繰延税金資産の純額138百万円△69百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.69%30.46%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.430.39
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△2.39△3.45
住民税均等割等0.400.35
評価性引当額の増減△19.4614.55
その他△0.45△1.25
税効果会計適用後の法人税等の負担率9.2241.05