有価証券報告書-第135期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:22
【資料】
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【項目】
164項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
減価償却資産608百万円2,199百万円
賞与引当金270206
投資有価証券等12,57615,260
退職給付引当金1,8241,837
貸倒引当金326700
投資損失引当金1,97314
その他1,9832,570
繰延税金資産小計19,56322,789
評価性引当額△14,256△16,573
繰延税金資産合計5,3076,215
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金2,030502
その他115124
繰延税金負債合計2,146626
繰延税金資産の純額3,1605,588

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
税務上損金に算入されない費用2.39.0
受取配当金益金不算入△48.8△265.5
評価性引当額の増減37.5183.7
その他△7.0△28.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率14.7△70.3