有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 20,312,628 | 21,745,502 |
受取手形及び売掛金 | 3,436,933 | 3,591,032 |
金銭の信託 | 1,500,000 | 1,500,000 |
商品及び製品 | 631,420 | 643,724 |
仕掛品 | 841,979 | 877,144 |
原材料及び貯蔵品 | 292,248 | 344,777 |
繰延税金資産 | 195,249 | 223,391 |
その他 | 101,594 | 74,287 |
貸倒引当金 | △349 | △362 |
流動資産合計 | 27,311,705 | 28,999,497 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | ※1 6,298,652 | ※1 6,398,512 |
減価償却累計額 | △2,992,792 | △3,219,816 |
建物及び構築物(純額) | 3,305,860 | 3,178,696 |
機械装置及び運搬具 | ※1 6,406,503 | ※1 7,423,719 |
減価償却累計額 | △5,239,742 | △5,564,196 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,166,761 | 1,859,522 |
工具、器具及び備品 | 2,470,265 | 2,661,637 |
減価償却累計額 | △1,295,760 | △1,402,082 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,174,504 | 1,259,555 |
土地 | ※1 2,510,141 | ※1 2,507,850 |
建設仮勘定 | 133,453 | 263,069 |
有形固定資産合計 | 8,290,721 | 9,068,694 |
無形固定資産 | 30,758 | 23,736 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ※2 390,556 | ※2 453,545 |
保険積立金 | 68,037 | 68,510 |
繰延税金資産 | 667,088 | 631,777 |
その他 | 253,810 | 237,643 |
貸倒引当金 | △6,001 | △1 |
投資その他の資産合計 | 1,373,491 | 1,391,476 |
固定資産合計 | 9,694,971 | 10,483,907 |
資産合計 | 37,006,676 | 39,483,405 |
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,431,380 | 1,728,983 |
未払法人税等 | 405,359 | 739,045 |
賞与引当金 | 289,293 | 286,572 |
その他 | 500,178 | 761,535 |
流動負債合計 | 2,626,211 | 3,516,136 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 223,375 | - |
役員退職慰労引当金 | 1,136,981 | 1,178,471 |
訴訟損失引当金 | 129,938 | 129,938 |
退職給付に係る負債 | - | 175,460 |
資産除去債務 | 10,168 | 14,147 |
繰延税金負債 | - | 1,454 |
その他 | 639,197 | 663,222 |
固定負債合計 | 2,139,660 | 2,162,694 |
負債合計 | 4,765,872 | 5,678,830 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,241,250 | 1,241,250 |
資本剰余金 | 10,378,585 | 10,378,585 |
利益剰余金 | 20,770,431 | 22,202,147 |
自己株式 | △190,433 | △190,515 |
株主資本合計 | 32,199,833 | 33,631,467 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 40,970 | 81,098 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 92,009 |
その他の包括利益累計額合計 | 40,970 | 173,107 |
純資産合計 | 32,240,803 | 33,804,574 |
負債純資産合計 | 37,006,676 | 39,483,405 |