有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 16:41
【資料】
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【項目】
140項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損1,2201,772
投資有価証券1,0721,074
貸倒引当金01,005
税務上の繰越欠損金1,177305
未払事業税12220
減価償却費222164
株式報酬費用11795
賞与引当金2718
資産除去債務60-
その他135133
繰延税金資産小計4,0464,789
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△1,177△305
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△2,480△4,000
評価性引当額小計△3,657△4,305
繰延税金資産合計388483
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△17△45
資産除去債務に対応する除去費用△53-
繰延税金負債合計△71△45
繰延税金資産の純額317437

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
評価性引当額2.9%3.8%
交際費等永久に損金に算入されない項目2.3%0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△40.8%-%
その他△0.0%0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率△5.0%35.0%