有価証券報告書-第145期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | 377,714 | 384,973 |
売上原価 | 355,706 | 362,909 |
売上総利益 | 22,008 | 22,064 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 5,524 | 5,359 |
従業員給料及び手当 | 6,000 | 6,073 |
賞与引当金繰入額 | 887 | 921 |
役員賞与引当金繰入額 | 26 | 26 |
退職給付費用 | 302 | 83 |
貸倒引当金繰入額 | 43 | 17 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 57 | 6 |
役員株式給付引当金繰入額 | - | 50 |
その他 | 6,803 | 7,245 |
販売費・一般管理費計 | 19,645 | 19,783 |
全事業営業利益 | 2,362 | 2,280 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 469 | 556 |
受取配当金 | 413 | 426 |
為替差益 | 93 | - |
その他 | 386 | 277 |
営業外収益計 | 1,363 | 1,259 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 443 | 555 |
売上債権売却損 | 27 | 31 |
為替差損 | - | 130 |
持分法による投資損失 | 81 | 142 |
その他 | 87 | 161 |
営業外費用計 | 640 | 1,021 |
当期経常利益 | 3,086 | 2,518 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 619 | 1,518 |
投資有価証券売却益 | 3 | 106 |
その他 | 0 | - |
特別利益計 | 623 | 1,625 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 39 |
固定資産除却損 | 13 | 6 |
減損損失 | - | 69 |
投資有価証券評価損 | 14 | 70 |
その他 | 43 | 0 |
特別損失計 | 71 | 186 |
税引前当年度純利益 | 3,639 | 3,957 |
法人税 | 888 | 1,143 |
法人税等調整額 | 298 | 310 |
法人税等合計 | 1,187 | 1,453 |
四半期純利益 | 2,452 | 2,503 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 18 | 5 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,433 | 2,497 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | ||
商品売上高 | 309,702 | 312,253 |
賃貸収入 | 1,234 | 1,209 |
その他の営業収益 | 20 | 19 |
売上高合計 | 310,957 | 313,483 |
売上原価 | ||
商品売上原価 | 291,732 | 294,561 |
賃貸原価 | 677 | 624 |
売上原価合計 | 292,410 | 295,186 |
売上総利益 | 18,547 | 18,296 |
販売費及び一般管理費 | 16,453 | 16,206 |
全事業営業利益 | 2,094 | 2,090 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6 | 11 |
受取配当金 | 410 | 422 |
貸倒引当金戻入額 | 62 | 26 |
その他 | 384 | 194 |
営業外収益計 | 863 | 655 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 166 | 189 |
その他 | 83 | 272 |
営業外費用計 | 250 | 461 |
当期経常利益 | 2,707 | 2,284 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 498 | 1,517 |
投資有価証券売却益 | 3 | 106 |
その他 | 0 | - |
特別利益計 | 501 | 1,624 |
特別損失 | ||
有形固定資産除却損 | 12 | 5 |
投資有価証券評価損 | - | 38 |
関係会社株式評価損 | 108 | 189 |
固定資産売却損 | - | 39 |
その他 | 42 | 0 |
特別損失計 | 163 | 272 |
税引前当年度純利益 | 3,046 | 3,635 |
法人税 | 806 | 1,030 |
法人税等調整額 | 185 | 264 |
四半期純利益 | 2,055 | 2,339 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 139 | 141 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | - | 228 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 3,188 | 3,176 |
保管料及び荷造加工費 | 2,040 | 1,922 |
従業員給料 | 4,592 | 4,554 |
賞与引当金繰入額 | 840 | 865 |
退職給付費用 | 276 | 67 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 55 | 4 |
役員株式給付引当金繰入額 | - | 50 |
役員賞与引当金繰入額 | 25 | 23 |
減価償却費 | 124 | 203 |