3023 ラサ商事

3023
2024/04/18
時価
229億円
PER 予
11.03倍
2010年以降
4.46-11.42倍
(2010-2023年)
PBR
1.06倍
2010年以降
0.4-0.99倍
(2010-2023年)
配当 予
3.56%
ROE 予
9.59%
ROA 予
6.29%
資料
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業績予想の修正に関するお知らせ

【提出】
2018年9月14日 16:30
【資料】
業績予想の修正に関するお知らせ
【修正】
  • 業績
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想14,500
予想14,500
増減額0
増減率0%
前期実績13,473
営業利益
前回予想450
予想555
増減額105
増減率+23.3%
前期実績510
経常利益
前回予想520
予想625
増減額105
増減率+20.2%
前期実績579
親会社株主に帰属する当期純利益
前回予想371
予想446
増減額75
増減率+20.2%
前期実績395
1株当たり当期純利益
前回予想29.74
予想35.73
前期実績36.35
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想33,000
予想33,400
増減額400
増減率+1.2%
前期実績29,076
営業利益
前回予想2,000
予想2,110
増減額110
増減率+5.5%
前期実績1,863
経常利益
前回予想2,200
予想2,260
増減額60
増減率+2.7%
前期実績2,057
親会社株主に帰属する当期純利益
前回予想1,571
予想1,574
増減額3
増減率+0.2%
前期実績1,514
1株当たり当期純利益
前回予想125.83
予想126.09
前期実績133.42
個別 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想8,000
予想9,250
増減額1,250
増減率+15.6%
前期実績8,394
経常利益
前回予想200
予想355
増減額155
増減率+77.5%
前期実績365
当期純利益
前回予想136
予想242
増減額106
増減率+77.9%
前期実績243
1株当たり当期純利益
前回予想10.81
予想19.24
前期実績22.24
個別 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想18,500
予想21,800
増減額3,300
増減率+17.8%
前期実績18,451
経常利益
前回予想1,450
予想1,550
増減額100
増減率+6.9%
前期実績1,423
当期純利益
前回予想986
予想1,054
増減額68
増減率+6.9%
前期実績962
1株当たり当期純利益
前回予想78.4
予想83.8
前期実績84.11

業績予想修正の理由

・連結(1)平成31年3月期第2四半期(累計)売上高は計画通りですが、利益面では資源・金属素材関連事業で鉱産物の需要や価格が安定的に推移しており、環境設備関連事業の増収も利益に寄与することから、当初予想を上方修正するものです。(2)平成31年3月期通期売上高及び利益とも計画比で微増の見込みであることから、当初予想を若干上方修正するものです。・個別(1)平成31年3月期第2四半期(累計)売上高は、環境設備関連事業が計画を上回る見込みであることから、当初予想を上方修正するものです。
利益面では、資源・金属素材関連事業で鉱産物の需要や価格が安定的に推移しており、環境設備関連事業の増収も利益に寄与することから、当初予想を上方修正するものです。(2)平成31年3月期通期売上高は、資源・金属素材関連事業が計画を上回る見込みであり、利益面では各事業で計画を若干上回る見込みであることから、当初予想を上方修正するものです。(注)本資料に記載されている業績予想等につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。