有価証券報告書-第112期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 13:17
【資料】
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【項目】
148項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金498百万円112百万円
投資有価証券評価損1,0771,500
関係会社株式9,1899,188
関係会社出資金6301,438
事業投資費2,4483,176
未払事業税86243
賞与引当金5446
未払役員退職慰労金1313
関係会社事業損失引当金-110
債務保証損失引当金5128
その他4038
繰延税金資産小計14,08915,896
評価性引当額△11,613△12,545
繰延税金資産合計2,4763,351
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△26,294△27,622
繰延税金負債合計△26,294△27,622
繰延税金資産(負債)の純額△23,818△24,271

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等一時差異でない項目△29.8△19.6
住民税均等割0.00.0
評価性引当額△0.13.8
その他0.0△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率0.714.8