有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 10:58
【資料】
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【項目】
163項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金580百万円28百万円
たな卸資産評価損133118
投資有価証券評価損106105
関係会社株式評価損1,4101,410
退職給付引当金1,3021,453
賞与引当金215221
長期未払金174122
減損損失567709
資産除去債務312352
新株予約権9294
繰延資産償却超過額238204
土地再評価差額金237237
その他618546
繰延税金資産小計5,9905,604
評価性引当額△2,765△2,121
繰延税金資産合計3,2243,483
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△433△153
その他△70△88
繰延税金負債合計△503△241
繰延税金資産の純額2,7203,241

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
法定実効税率-30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目-1.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目-△3.1%
住民税均等割-1.7%
評価性引当額の増減-△4.4%
その他-0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率-26.0%

(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。