有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 38,974,576 | 39,457,167 |
売上原価 | 29,099,140 | 29,651,072 |
売上総利益 | 9,875,436 | 9,806,094 |
販売費及び一般管理費 | 5,655,726 | 5,729,371 |
全事業営業利益 | 4,219,709 | 4,076,723 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 56,110 | 63,453 |
受取配当金 | 27,822 | 28,546 |
持分法による投資利益 | 23,810 | 44,370 |
作業くず売却益 | 45,968 | 50,266 |
その他 | 28,763 | 46,279 |
営業外収益計 | 182,475 | 232,915 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 399 | - |
為替差損 | 31,318 | 62,738 |
開業費 | 13,184 | 46,560 |
和解金 | 37,280 | - |
その他 | 13,056 | 4,761 |
営業外費用計 | 95,239 | 114,061 |
当期経常利益 | 4,306,946 | 4,195,578 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,525 | 3,637 |
投資有価証券売却益 | - | 5,400 |
補助金収入 | 261,603 | 1,500 |
その他 | 1,942 | - |
特別利益計 | 265,071 | 10,538 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 86,047 | 550 |
固定資産除却損 | 5,573 | 1,195 |
投資有価証券評価損 | - | 11,837 |
事業所移転費用 | 11,865 | 6,916 |
特別損失計 | 103,486 | 20,500 |
税引前当年度純利益 | 4,468,531 | 4,185,616 |
法人税 | 1,405,781 | 1,241,460 |
法人税等調整額 | -26,407 | -34,275 |
法人税等合計 | 1,379,374 | 1,207,185 |
四半期純利益 | 3,089,157 | 2,978,431 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 23,491 | 21,690 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,065,665 | 2,956,741 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 22,239,897 | 22,994,220 |
売上原価 | 17,220,331 | 17,820,841 |
売上総利益 | 5,019,565 | 5,173,378 |
販売費及び一般管理費 | 3,080,834 | 3,201,194 |
全事業営業利益 | 1,938,731 | 1,972,184 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 783,853 | 1,034,785 |
為替差益 | - | 281 |
その他 | 45,012 | 61,077 |
営業外収益計 | 828,865 | 1,096,144 |
営業外費用 | ||
為替差損 | 914 | - |
賃貸費用 | 70,783 | 88,074 |
和解金 | 37,280 | - |
その他 | 7,447 | 1,574 |
営業外費用計 | 116,425 | 89,649 |
当期経常利益 | 2,651,171 | 2,978,680 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 816 | - |
投資有価証券売却益 | - | 5,400 |
補助金収入 | 199,035 | - |
特別利益計 | 199,851 | 5,400 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 86,047 | - |
固定資産除却損 | 2,463 | 37 |
投資有価証券評価損 | - | 11,837 |
事業所移転費用 | 7,896 | 5,487 |
特別損失計 | 96,407 | 17,363 |
税引前当年度純利益 | 2,754,615 | 2,966,717 |
法人税 | 738,242 | 727,791 |
法人税等調整額 | -18,475 | 1,645 |
法人税等合計 | 719,767 | 729,436 |
四半期純利益 | 2,034,848 | 2,237,280 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 705,392 | 721,696 |
給料及び手当 | 1,966,798 | 1,961,688 |
賞与引当金繰入額 | 195,438 | 191,062 |
役員賞与引当金繰入額 | 51,000 | 61,500 |
退職給付費用 | 51,417 | 56,209 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 47,134 | 42,489 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 15,219 | 2,773 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 707,809 | 712,370 |
賞与引当金繰入額 | 126,467 | 120,847 |
役員賞与引当金繰入額 | 51,000 | 61,500 |
退職給付費用 | 42,511 | 38,461 |
業務委託費 | 876,451 | 1,028,738 |
減価償却費 | 22,793 | 67,150 |