有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/18 16:23
【資料】
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【項目】
128項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税20,712千円31,073千円
会員権評価損10,93810,938
事業用土地評価損84,62884,628
賞与引当金99,331117,313
退職給付引当金60,73161,297
長期未払金17,03610,957
投資有価証券評価損57,98552,318
関係会社株式評価損68,09637,009
減価償却超過額12,74114,737
その他82,86594,737
繰延税金資産小計515,067515,011
評価性引当額△235,856△173,160
繰延税金資産合計279,211341,851
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△97,554△211,189
その他△83△42
繰延税金負債合計△97,638△211,232
繰延税金資産(負債)の純額181,572130,619

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
0.500.29
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△0.21△0.21
住民税均等割0.590.45
評価性引当額の増減0.53△2.78
その他0.14△0.02
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
32.1728.35