有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:06
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- 有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 88,635 | 131,091 |
受取手形及び売掛金 | 506,009 | 550,216 |
有価証券 | 29,054 | 16,049 |
商品及び製品 | 102,087 | 126,356 |
仕掛品 | 107 | 523 |
原材料及び貯蔵品 | 1,470 | 1,383 |
繰延税金資産 | 6,167 | 10,460 |
未収入金 | 51,242 | 61,273 |
その他 | 2,868 | 3,112 |
貸倒引当金 | -765 | -880 |
流動資産合計 | 786,876 | 899,586 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 73,089 | 79,970 |
減価償却累計額 | -42,913 | -46,261 |
建物及び構築物(純額) | 30,175 | 33,709 |
機械装置及び運搬具 | 10,051 | 12,862 |
減価償却累計額 | -7,316 | -7,976 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,735 | 4,885 |
工具 | 9,065 | 9,475 |
減価償却累計額 | -7,740 | -7,906 |
工具 | 1,324 | 1,569 |
土地 | 47,891 | 51,618 |
リース資産 | 2,938 | 4,220 |
減価償却累計額 | -561 | -1,311 |
リース資産(純額) | 2,377 | 2,908 |
建設仮勘定 | 2,458 | 268 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 86,963 | 94,959 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,557 | 2,800 |
リース資産 | 2,442 | 2,185 |
その他 | 1,663 | 2,484 |
無形固定資産合計 | 7,663 | 7,470 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 33,935 | 52,615 |
長期貸付金 | 2,953 | 2,395 |
繰延税金資産 | 4,252 | 2,201 |
その他 | 23,655 | 24,450 |
貸倒引当金 | -4,669 | -4,815 |
投資その他の資産合計 | 60,126 | 76,848 |
固定資産合計 | 154,752 | 179,277 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 941,629 | 1,078,863 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 660,986 | 778,474 |
短期借入金 | 4,103 | 3,478 |
1年以内償還予定社債 | - | 60 |
リース債務 | 1,210 | 1,608 |
未払法人税等 | 5,184 | 6,973 |
賞与引当金 | 5,798 | 5,746 |
役員賞与引当金 | 211 | 216 |
売上割戻引当金 | 105 | 53 |
返品調整引当金 | 843 | 900 |
災害損失引当金 | - | 331 |
資産除去債務 | - | 5 |
その他 | 11,304 | 12,443 |
流動負債合計 | 689,748 | 810,293 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,507 | 3,445 |
リース債務 | 3,714 | 3,790 |
繰延税金負債 | 1,158 | 5,690 |
再評価に係る繰延税金負債 | 837 | 806 |
退職給付引当金 | 14,818 | 14,823 |
債務保証損失引当金 | 247 | 227 |
役員退職慰労引当金 | 1,465 | 831 |
関係会社事業損失引当金 | 135 | 432 |
資産除去債務 | - | 133 |
その他 | 2,732 | 1,622 |
固定負債合計 | 28,616 | 31,801 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 718,365 | 842,094 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,454 | 18,454 |
資本剰余金 | 84,204 | 84,205 |
利益剰余金 | 120,493 | 122,978 |
自己株式 | -3,554 | -847 |
株主資本合計 | 219,597 | 224,791 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,327 | 13,584 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
土地再評価差額金 | -5,739 | -5,724 |
為替換算調整勘定 | 3 | -39 |
その他の包括利益累計額合計 | -408 | 7,820 |
少数株主持分 | 4,074 | 4,157 |
純資産合計 | 223,263 | 236,768 |
負債純資産合計 | 941,629 | 1,078,863 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,490 | 20,032 |
有価証券 | 29,000 | 16,000 |
前払費用 | 224 | 231 |
繰延税金資産 | 133 | 44 |
関係会社短期貸付金 | 400 | 3,040 |
未収還付法人税等 | 913 | 1,113 |
その他 | 14 | 14 |
流動資産合計 | 46,177 | 40,476 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 78 | 82 |
減価償却累計額 | -36 | -44 |
建物(純額) | 41 | 38 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 33 | 34 |
減価償却累計額 | -21 | -26 |
工具 | 11 | 8 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 52 | 46 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1 | 11 |
無形固定資産合計 | 1 | 11 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,177 | 2,602 |
関係会社株式 | 154,058 | 161,283 |
関係会社出資金 | 192 | 192 |
関係会社長期貸付金 | 1,600 | 2,490 |
長期前払費用 | 305 | 192 |
繰延税金資産 | 130 | 31 |
その他 | 197 | 197 |
投資その他の資産合計 | 158,660 | 166,989 |
固定資産合計 | 158,714 | 167,047 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 204,891 | 207,523 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 105 | 88 |
未払法人税等 | 71 | 73 |
未払消費税等 | 41 | 16 |
関係会社預り金 | 6,195 | 7,201 |
賞与引当金 | 38 | 33 |
役員賞与引当金 | 56 | 56 |
その他 | 12 | 19 |
流動負債合計 | 6,521 | 7,489 |
固定負債 | | |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 6,521 | 7,489 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,454 | 18,454 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 37,973 | 38,140 |
その他資本剰余金 | 115,019 | 115,019 |
資本剰余金合計 | 152,993 | 153,160 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 29,886 | 31,146 |
利益剰余金合計 | 29,886 | 31,146 |
自己株式 | -2,929 | -2,708 |
株主資本合計 | 198,405 | 200,052 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -35 | -18 |
その他の包括利益累計額合計 | -35 | -18 |
純資産合計 | 198,370 | 200,033 |
負債純資産合計 | 204,891 | 207,523 |