のれん償却額 - 事業子会社
- 【期間】
- 通期
連結
- 2015年3月31日
- 2700万
- 2016年3月31日 ±0%
- 2700万
- 2017年3月31日 ±0%
- 2700万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- c. 監査等委員会は監査法人と月次で会社法監査および金融商品取引法監査について情報交換会を行いました。2023/06/26 11:41
d. 監査等委員会は、当事業年度において子会社監査役を担当する部門とのミーティングを月1回開催し、子会社の監査および内部統制の状況について情報・意見交換を行い監査等委員会の監査が実効的に行われるように努めました。また、内部統制システムの実効性を点検するため、子会社監査について、店舗を運営する全子会社が報告を行う経営報告会において情報を収集し、事業子会社については4社(うち海外2社)往査およびリモートによる監査を実施いたしました。
内部統制システムの構築および運用状況については、適宜、取締役会に報告され、また監査等委員会および内部監査部は、業務監査や内部統制の評価を通じて、内部統制システムの有効性を継続的に監査するとともに、内部統制の不備については是正を求め、是正状況の進捗を確認しております。 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2023/06/26 11:41
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 評価性引当額 0.0 1.5 のれん償却額 3.4 4.2 その他 0.3 0.6