有価証券報告書-第49期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)

【提出】
2021/05/14 9:21
【資料】
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【項目】
152項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年2月20日)
当事業年度
(2021年2月20日)
繰延税金資産
未払事業税・事業所税76百万円27百万円
未払不動産取得税39
賞与引当金125197
減価償却超過額3,2883,605
子会社株式評価損5,3405,545
役員退職慰労引当金4444
貸倒引当金22
減損損失及び退店違約金等163238
資産除去債務6061
会社分割に伴う関係会社株式2,0162,016
繰越欠損金-720
その他1,2531,369
繰延税金資産小計12,37513,840
評価性引当額△5,728△5,844
繰延税金資産合計6,6477,996
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△38△36
建設協力金等△955△1,007
その他有価証券評価差額金△336△307
未収事業税-△48
繰延税金負債合計△1,330△1,399
繰延税金資産の純額5,3166,597

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年2月20日)
当事業年度
(2021年2月20日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
受取配当金等永久に
益金に算入されない項目
△23.825.5
評価性引当額の増減23.8△4.1
その他1.8△8.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.443.7