有価証券報告書-第37期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月26日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,648 | 2,993 |
売掛金 | 159 | 148 |
有価証券 | 610 | 650 |
商品及び製品 | 282 | 311 |
原材料及び貯蔵品 | 1,003 | 989 |
前払費用 | 382 | 383 |
繰延税金資産 | 196 | 160 |
短期貸付金 | 71 | 69 |
未収入金 | 257 | 257 |
その他 | 0 | 0 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
流動資産合計 | 5,609 | 5,961 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 26,447 | 27,276 |
減価償却累計額 | -18,418 | -19,680 |
建物及び構築物(純額) | 8,029 | 7,595 |
機械装置及び運搬具 | 1,893 | 1,964 |
減価償却累計額 | -1,543 | -1,627 |
機械装置及び運搬具(純額) | 350 | 336 |
工具 | 7,296 | 7,185 |
減価償却累計額 | -6,721 | -6,684 |
工具 | 575 | 501 |
土地 | 8,087 | 8,078 |
リース資産 | 3 | 3 |
減価償却累計額 | -1 | -2 |
リース資産(純額) | 2 | 1 |
建設仮勘定 | 2 | 5 |
有形固定資産合計 | 17,047 | 16,518 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 30 | 19 |
リース資産 | 9 | 6 |
電話加入権 | 53 | 53 |
無形固定資産合計 | 92 | 78 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 43 | 42 |
長期貸付金 | 517 | 454 |
長期前払費用 | 78 | 64 |
繰延税金資産 | 1,316 | 974 |
敷金及び保証金 | 3,273 | 3,225 |
投資その他の資産合計 | 5,229 | 4,761 |
固定資産合計 | 22,369 | 21,358 |
資産合計 | 27,979 | 27,320 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,222 | 2,095 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,454 | 1,584 |
1年内償還予定の社債 | 230 | 530 |
リース債務 | 3 | 4 |
未払金 | 800 | 1,025 |
未払費用 | 2,087 | 2,041 |
未払法人税等 | 909 | 805 |
未払消費税等 | 259 | 230 |
前受収益 | 257 | 173 |
賞与引当金 | 111 | 106 |
その他 | 58 | 54 |
流動負債合計 | 8,394 | 8,653 |
固定負債 | | |
社債 | 595 | 65 |
長期借入金 | 6,284 | 4,700 |
リース債務 | 8 | 4 |
長期未払金 | 9 | 4 |
退職給付引当金 | 455 | 499 |
役員退職慰労引当金 | 43 | 31 |
長期前受収益 | 117 | - |
資産除去債務 | - | 1,260 |
その他 | 62 | 56 |
固定負債合計 | 7,576 | 6,623 |
負債合計 | 15,971 | 15,276 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,596 | 1,596 |
資本剰余金 | 2,390 | 2,390 |
利益剰余金 | 11,792 | 11,826 |
自己株式 | -3,770 | -3,771 |
株主資本合計 | 12,008 | 12,042 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
為替換算調整勘定 | - | - |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | 0 |
純資産合計 | 12,007 | 12,043 |
負債純資産合計 | 27,979 | 27,320 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,639 | 2,986 |
売掛金 | 159 | 148 |
有価証券 | 610 | 650 |
商品及び製品 | 282 | 311 |
原材料及び貯蔵品 | 1,003 | 989 |
前払費用 | 382 | 383 |
繰延税金資産 | 196 | 160 |
短期貸付金 | 96 | 92 |
未収入金 | 256 | 256 |
その他 | 0 | 0 |
貸倒引当金 | -23 | -23 |
流動資産合計 | 5,604 | 5,957 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,418 | 21,291 |
減価償却累計額 | -13,382 | -14,542 |
建物(純額) | 7,036 | 6,748 |
構築物 | 6,029 | 5,984 |
減価償却累計額 | -5,036 | -5,137 |
構築物(純額) | 992 | 847 |
機械及び装置 | 1,871 | 1,941 |
減価償却累計額 | -1,525 | -1,609 |
機械及び装置(純額) | 345 | 331 |
車両運搬具 | 22 | 23 |
減価償却累計額 | -18 | -18 |
車両運搬具(純額) | 4 | 4 |
工具 | 7,296 | 7,185 |
減価償却累計額 | -6,721 | -6,683 |
工具 | 574 | 501 |
土地 | 8,087 | 8,078 |
リース資産 | 3 | 3 |
減価償却累計額 | -1 | -2 |
リース資産(純額) | 2 | 1 |
建設仮勘定 | 2 | 5 |
有形固定資産合計 | 17,047 | 16,518 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 30 | 19 |
リース資産 | 9 | 6 |
電話加入権 | 53 | 53 |
無形固定資産合計 | 92 | 78 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 43 | 42 |
長期貸付金 | 517 | 454 |
長期前払費用 | 78 | 64 |
繰延税金資産 | 1,316 | 974 |
敷金及び保証金 | 3,273 | 3,225 |
投資その他の資産合計 | 5,229 | 4,761 |
固定資産合計 | 22,369 | 21,358 |
資産合計 | 27,974 | 27,315 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,222 | 2,095 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,454 | 1,584 |
1年内償還予定の社債 | 230 | 530 |
リース債務 | 3 | 4 |
未払金 | 802 | 1,027 |
未払費用 | 2,085 | 2,038 |
未払法人税等 | 908 | 805 |
未払消費税等 | 258 | 230 |
預り金 | 5 | 5 |
前受収益 | 257 | 173 |
賞与引当金 | 111 | 106 |
その他 | 50 | 47 |
流動負債合計 | 8,390 | 8,649 |
固定負債 | | |
社債 | 595 | 65 |
長期借入金 | 6,284 | 4,700 |
リース債務 | 8 | 4 |
長期未払金 | 9 | 4 |
退職給付引当金 | 454 | 498 |
役員退職慰労引当金 | 43 | 31 |
長期前受収益 | 117 | - |
資産除去債務 | - | 1,260 |
その他 | 62 | 56 |
固定負債合計 | 7,575 | 6,622 |
負債合計 | 15,966 | 15,272 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,596 | 1,596 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,390 | 2,390 |
資本剰余金合計 | 2,390 | 2,390 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 403 | 403 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 10 | 10 |
繰越利益剰余金 | 11,378 | 11,412 |
利益剰余金合計 | 11,792 | 11,826 |
自己株式 | -3,770 | -3,771 |
株主資本合計 | 12,008 | 12,042 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | 0 |
純資産合計 | 12,007 | 12,043 |
負債純資産合計 | 27,974 | 27,315 |