有価証券報告書-第46期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

【提出】
2018/11/28 13:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
114項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2017年8月31日)
当事業年度
(2018年8月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税212百万円125百万円
未払事業所税4242
賞与引当金355302
その他3548
繰延税金資産合計645519
繰延税金資産(固定)
資産除去債務1,3741,648
株式給付引当金100145
減損損失794843
関係会社株式評価損164164
その他3335
繰延税金資産小計2,4682,836
評価性引当額△170△168
繰延税金資産合計2,2972,668
繰延税金負債(固定)
資産除去債務525623
繰延税金負債合計525623
繰延税金資産の純額1,7722,045

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2017年8月31日)
当事業年度
(2018年8月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.53.1
住民税均等割4.17.8
その他1.6△2.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率37.839.4